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老師你好,二季度紅沖去年3%的增值稅,然后又開具1%的增值稅發(fā)票,導(dǎo)致這季度增值稅為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?

2023-10-19 12:01
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-19 12:01

普票的嗎?如果沒有交稅的話10欄填寫負(fù)數(shù),但是你這個(gè)去稅務(wù)局申報(bào)

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快賬用戶1394 追問 2023-10-19 12:02

是專票的

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:06

專票的在第一行和第二行里面填寫 不含稅銷售額 ?主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表填寫減免的2%

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普票的嗎?如果沒有交稅的話10欄填寫負(fù)數(shù),但是你這個(gè)去稅務(wù)局申報(bào)
2023-10-19
同學(xué),你好 按照負(fù)數(shù)填寫,如果申報(bào)不通過,需要去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2023-07-04
你好,得去稅務(wù)局申報(bào)。
2021-07-03
不可以的,需要在第二季度減去。
2024-04-01
同學(xué)你好 不能,直接第三季度負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
2020-10-15
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