你好,他是不是之前用了應付賬款,然后現(xiàn)在應付賬款出現(xiàn)了負數(shù),然后他又把它放到預付賬款里面去了,其實沒有這個必要,同一個客戶用一個網(wǎng)來科目就行。
老師,一般納稅人 簽合同預付貨款時 借:預付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預付貨款 貸:銀行存款 最后當收到發(fā)票時 借:應付賬款 貸:預付貨款 這樣對嗎
一般準則, 21年11和12月有筆賬每個月攤銷費用分錄是: 11月借:管理費用 8333 貸:應付賬款 8333 12月攤銷,借:管理費用 8333 貸:應付賬款 8333 我11月和12月分錄寫錯了:借 管理費用 8333 貸 預付賬款8333 22年該怎樣調(diào)整?錯賬有啥影響嗎?
老師,如果三月一筆預付費用記錯分錄記成費用,4月才認證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
@郭老師 老師 我4月做錯了一張憑證 是借:預收賬款 貸:銀行存款 正確的應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 我這個月給調(diào)整回來可以嗎 分錄:借預付賬款 貸預收賬款 這個分錄有問題嗎 老師
你好 老師 我之前暫估了一筆費用 借 管理費用 貸 應付賬款 因為合同取消了又跨年了 然后我寫的分錄是借應付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對呢
老師,我現(xiàn)在手里有一份12月份財務報表,我現(xiàn)在需要填寫12月份的納稅申報表,請問,我能在財務報表里找到納稅申報表需要的數(shù)據(jù)嗎?
你好老師,我司和境外業(yè)務,合同里面有銷售硬件和技術服務這兩項,硬件交易是在境內(nèi),不報關出口,技術服務怎么界定跨境免稅?
我向房東租房,但是公司代付房租,是開專票還是普票?
老師 我們公司是小規(guī)模文化傳媒公司 我們公司自己招聘的員工主播給其他單位網(wǎng)上賣產(chǎn)品 對方公司給我們公司轉款53000元整 我給對方公司開發(fā)票,開發(fā)票大類應該怎么選?發(fā)票開什么項目名稱[抱拳]
老師,公司車輛維修費用。需要提供什么資料報賬?
請問董孝彬老師在嗎?老師我的重分類思路對嗎?
工程公司經(jīng)營范圍沒有勞務分包,沒有勞務資質(zhì)可以開勞務發(fā)票嗎?
老師,請問我的重分類思路對嗎?
公司變更名稱以后,稅務跟銀行受影響嗎
建筑工程總公司可以開服務發(fā)票給分公司嗎?
如果是重分類調(diào)整是不是說明重分類之前出現(xiàn)了預付貸方或者應付借方?
重分類是調(diào)表不調(diào)賬。
嗯嗯知道 我的意思是這筆重分類分錄是否說明賬上出現(xiàn)了這個客商的預付貸方或者應付借方?
對的,對的,很有可能的。