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已經(jīng)認證抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢

2024-03-17 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-17 12:25

是不允許抵扣怎么借管理費用等 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1930 追問 2024-03-17 12:35

喔,等于說不能抵扣的進項稅額增加成本或費用,對吧,跨年了,沖減未分配利潤?

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快賬用戶1930 追問 2024-03-17 12:41

審核2023年賬目的時候,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的進項稅額沒有計入費用或成本,現(xiàn)在更正的話是不是需要沖減未分配利潤

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齊紅老師 解答 2024-03-17 12:49

把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤。

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快賬用戶1930 追問 2024-03-17 12:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-17 12:51

不用客氣,周末愉快。

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是不允許抵扣怎么借管理費用等 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-03-17
學(xué)員你好,留抵稅額進項稅轉(zhuǎn)出分錄不變 借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-01
你好!你當時收到藍字發(fā)票如何做的分錄。
2021-04-16
做了成本費用的嗎?如果是的話,這個是紅沖的。借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
2024-06-05
你好,當時認證抵扣的分錄怎么做?
2022-08-18
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