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老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦

2025-05-12 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 13:43

同學,你好 正規(guī)操作就是反結(jié)賬,更正申報表

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快賬用戶2856 追問 2025-05-12 13:45

更正申報表好操作,但賬務上,不反結(jié)賬直接在五月補計提四月工資,把正確工資單附在補計提的工資單后面,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-12 13:47

同學,你好 有風險的

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快賬用戶2856 追問 2025-05-12 13:51

老師,想問一下會有什么風險,這樣操作稅沒少交,且四月憑證已裝訂,再拆感覺更有風險

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齊紅老師 解答 2025-05-12 13:52

攤銷,你好 個稅實發(fā)和申報表不符

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快賬用戶2856 追問 2025-05-12 13:55

等五月報完四月個稅,隔幾天就會發(fā)的四月工資的,會按照正確報個稅的應發(fā)收入?專項扣除專項附加扣除的到手數(shù)發(fā)放

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齊紅老師 解答 2025-05-12 13:56

同學,你好 你如果能保持一致,就行

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快賬用戶2856 追問 2025-05-12 13:56

這沒問題吧,四月少計提,五月就補計提,按照正確數(shù)報個稅,然后按照該發(fā)的數(shù)發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2025-05-12 13:56

同學,你好 你如果能保持一致,就行

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快賬用戶2856 追問 2025-05-12 16:04

25年沒有固定資產(chǎn),之前購入的固定資產(chǎn)折舊完了。25年匯算清繳不需要填啊105080不老師

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齊紅老師 解答 2025-05-12 16:05

同學,你好 那不需要填

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職稱:注冊會計師,稅務師

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