你好,這個(gè)你是少計(jì)提了,還是什么原因多交的。
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出
以前小規(guī)模納稅人季度45萬以下,做賬都是貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但現(xiàn)在小規(guī)模免稅該怎么做賬
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表應(yīng)交的增值稅比實(shí)際的前面稅額多交幾分錢這個(gè)賬務(wù)怎么處理? 例如申報(bào)表交了117 但實(shí)際票面稅額是116.6
小規(guī)模一個(gè)月60萬的收入,交增值稅應(yīng)該交多少?怎么計(jì)算?
小規(guī)模納稅人繳納的增值稅比賬上多0.25,應(yīng)該計(jì)入什么科目
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬,水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
應(yīng)交稅費(fèi)多填報(bào)了
你好,應(yīng)交稅費(fèi)是按收入自動(dòng)來的,如果你收入沒錯(cuò),正常是不會應(yīng)交稅費(fèi)多報(bào)的。