借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,匯算清繳納稅調(diào)減
老師您好,一般納稅人營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?借:現(xiàn)金1130元 貸:營業(yè)外收入1000元 貨:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄,借:營業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤1000元,老師我有沒有做錯(cuò)?
第一季度開了10萬的發(fā)票,稅額是990.1元,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入,這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,全部紅沖,那上個(gè)季度計(jì)入營業(yè)外收入的稅額990.1元需要做什么分錄?
請(qǐng)問去年的營業(yè)外收入,今年怎么沖減。去年是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-增值稅減免
個(gè)體戶去年的營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了~怎么紅沖做分錄?之前的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做錯(cuò)了
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實(shí)際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
董孝彬老師好,問題還沒有搞明白,請(qǐng)您繼續(xù)回答一下我的問題可以嗎?
老師 公司按最低繳費(fèi)基數(shù)繳納社保 公司注銷時(shí)會(huì)不會(huì)需要補(bǔ)足社保才能注銷嗎?
應(yīng)稅發(fā)生地是什么意思
請(qǐng)問老師,公司未轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候,收到的專票,在轉(zhuǎn)為一般納稅人以后,可以抵扣么?
小規(guī)模是以季為營利計(jì)算的嗎
老師,公司出具借條給員工,您有模板嗎?
?企業(yè)取得的政府補(bǔ)助為非貨幣性資產(chǎn)的(不包括以名義金額計(jì)量的情況),應(yīng)當(dāng)首先同時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)等)和遞延收益 不明白意思 為什么同時(shí)確認(rèn)遞延收益
老師,我想學(xué)習(xí)了解國家對(duì)批發(fā)零售藥品方面公司的稅收政策應(yīng)該去哪里學(xué)習(xí)這方面知識(shí)?
關(guān)于印花稅二季度的沒交,現(xiàn)在三季度能補(bǔ)上嗎?稅務(wù)局未核定此稅種
老師,那我紅沖2024年的賬務(wù)借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款紅字就行了
剛才有個(gè)開始說直接修改報(bào)表~按正確的年報(bào)也可以吧
四季度的和年報(bào)需要是一樣的。