您好,中草藥開服務(wù)發(fā)票,項(xiàng)目名稱寫醫(yī)療服務(wù)費(fèi)-中草藥,備注欄寫詳見處方;自制貼附膏藥開貨物發(fā)票,項(xiàng)目名稱寫貼附膏藥或中藥貼敷膏,因?yàn)檫@是你們自己做的產(chǎn)品且沒有處方,屬于賣商品行為,要按貨物銷售處理并交增值稅
老師,請(qǐng)問一下,這道題怎么排除的C答案。我沒太搞懂??梢越o我說一下嗎?
老師,這個(gè)老師還沒回答我的問題,您可以繼續(xù)幫我回答一下嗎?
你好,冉老師剛才問題還沒結(jié)束,麻煩您再繼續(xù)為我解答可以嗎
請(qǐng)郭老師回答一下我的問題,也請(qǐng)宋生老師不要占有我的提問,我已經(jīng)寫的很明白,要郭老師回答,您占了問題不放,郭老師根本看不到我的問題,拜托
董孝彬老師您好,剛剛問題還沒問完,想再請(qǐng)教一下,改年報(bào)是改利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用嗎
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
老師,一般納稅人,個(gè)人8月給我們單位開了5000元一張勞務(wù)發(fā)票,他不肯讓我們代扣個(gè)稅,我們讓他作廢掉,私下付錢給他,但現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng),跳出來有這筆勞務(wù)發(fā)票,如果當(dāng)月作廢掉是不是就不顯示了,顯示出來是不是就沒作廢?
公司購(gòu)入了一批辦公桌椅和沙發(fā)茶幾共計(jì)7萬(wàn)元開了一張發(fā)票。其中單價(jià):沙發(fā)2萬(wàn)和6千多,茶幾三千多,桌子一千多,椅子一百多。這些單價(jià)有高有低的,需要一起做固定資產(chǎn)嗎?還是直接計(jì)入費(fèi)用,
老師可以用表格做釘子賬嗎?怎么做呢?
老師,臨時(shí)工有臨時(shí)工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購(gòu)買和自然人個(gè)稅這個(gè)該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運(yùn)輸材料,比如被自己?jiǎn)T工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應(yīng)收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫什么?
董老師好,這個(gè)貼附膏藥還需要繳納增值稅嗎?您的意思是,如果貼附膏藥有處方的話,這個(gè)貼附膏藥也就不需要繳納增值稅了,對(duì)嗎?
?您好,不是這樣的,貼附膏藥是否需要繳納增值稅主要看你們門診的性質(zhì)和稅收優(yōu)惠政策,而不是有沒有處方。如果你們是醫(yī)療機(jī)構(gòu)且符合免稅條件,那么無(wú)論是中草藥還是貼附膏藥都可以享受免增值稅政策;如果不符合免稅條件,那么貼附膏藥作為商品銷售就需要繳納增值稅,稅率可能是3%或13%,計(jì)算方式是銷售額乘以稅率,比如1000元銷售額按3%稅率計(jì)算就是1000*0.03=30元增值稅。處方只是醫(yī)療服務(wù)的證明,不影響增值稅的繳納與否
董老師好,我們是在衛(wèi)生局備案的門診,至于您說的是否符合免稅條件,這個(gè)怎么才能知道呢?
?您好,否符合免稅條件主要看兩點(diǎn):一是是否取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,二是醫(yī)療服務(wù)收入是否占總收入的主要部分。你們可以查看你們的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,確認(rèn)上面登記的診療科目是否包含你們提供的服務(wù);同時(shí)查看你們的稅務(wù)登記信息,看是否已經(jīng)備案為免稅醫(yī)療機(jī)構(gòu)。如果不確定,建議直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳電話嘛