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你好..有一筆收入2023年的時候記錯了.. 原分錄: 借:銀行存款310 貸:營業(yè)外收入 300 應交稅費-應交增值稅10 多記在營業(yè)外收入里面200.. 應該記在應收賬款 這筆怎么調整

2024-03-14 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-14 15:31

你好,借:以前年度損益調整200 貸:應收賬款 200

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快賬用戶9108 追問 2024-03-14 15:43

這個不紅字沖回嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-14 15:45

反方向藍字調整也可以的

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快賬用戶9108 追問 2024-03-14 15:56

那不紅字沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-14 16:04

用我寫的藍字分錄之后,就不用紅沖了。

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你好,借:以前年度損益調整200 貸:應收賬款 200
2024-03-14
學員你好,只需要把預收賬款沖掉就好了,借:預收賬款 9500 貸:應收賬款 9500
2023-12-27
1.沖回之前的分錄:借:應收賬款 -31800(紅字)貸:主營業(yè)務收入 -30000(紅字)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-1800(紅字) 2.調整預收賬款和應收賬款之間的差額:借:預收賬款 16800貸:應收賬款 16800 3.重新入賬正確的應收賬款金額:借:應收賬款 45000貸:主營業(yè)務收入 42500應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2500
2023-12-27
您好,您原來做的無票收入是嗎?
2022-07-12
你好,現(xiàn)在的調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-08-03
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