您好,您原來做的無票收入是嗎?
請問老師收一年的服務(wù)費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
去年有筆差額票憑證上科目做反了本應(yīng)該借:銀行存款191235,貸:主營業(yè)務(wù)收入9495.28,其他應(yīng)付款181170,應(yīng)交稅金-銷項稅569.72。結(jié)果金額輸錯科目變成了,借:銀行存款191235,貸:主營業(yè)務(wù)收入9495.28,其他應(yīng)付款569.72,應(yīng)交稅金-銷項稅181170?,F(xiàn)在該怎么調(diào)?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
老師,我按您說的修改憑證,其他應(yīng)付款上還有余額,給對方開發(fā)票,分錄:借:其他應(yīng)收款款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,公戶轉(zhuǎn)給這個業(yè)務(wù)員,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
去年一筆進款,憑證是借:銀行存款,貸營業(yè)外收入,開票之后憑證記的是,借:其他應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,這個在今年怎么調(diào)整啊
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
去年的賬不是我做的,具體什么情況我不太清楚,只知道是先開的票,然后過了幾個月才進款,進款時候不知道是什么錢,就記到了營業(yè)外收入
。那您先去查看原來的帳,找到原因再處理。
原因不就是記錯科目了嗎?把應(yīng)該記在其他應(yīng)收款的,記在了營業(yè)外收入,今年需要去調(diào)整
。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)收賬款。