您好 貸:營業(yè)外收入 貸方紅字 貸:應交稅費 貸方藍字
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
收到退回多交的預繳稅款時,分錄應為 借:銀行存款 貸:應交稅費(),當月誤記分錄為 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,次月應如何調整
上月一筆應收賬款錯記營業(yè)外收入,如何調整 錯記分錄(借銀行存款,貸營業(yè)外收入)
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
因是第三方劃款到公戶,存在當月的部分款項會在次月才收到錢。以下分錄這么做可以嗎。當月的手續(xù)費可以確認 1、確認收入時候: 借:應收賬款 銀聯(lián)的-手續(xù)費 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 2、收到銀行回單: 借:銀行存款 貸:應收賬款
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
減免的企業(yè)所得稅記入營業(yè)外收入對嗎?但是營業(yè)外收入還是要記入利潤總額交所得稅不是嗎?
減免的不需要計提 直接按照實際繳納的寫分錄就好了
減免的不是計提,繳納時分錄: 借:應交稅費-印花稅 (銷售額*0.03%) 貸:銀行存款 減半 貸:營業(yè)外收入(減半)
您印花稅計提了? 應該繳納的時候直接寫分錄 借 稅金及附加-印花稅 貸 銀行存款
上個月印花稅計提了
按照全額計提的么
按照全額計提的
拿您多計提的一半可以紅字沖回