您好,稍等我來(lái)倒算一下
員工和我們簽的勞務(wù)協(xié)議, 不是勞動(dòng)合同,付錢給員工的時(shí)候 員工去稅局代開(kāi)發(fā)票,這樣也可以交少一點(diǎn)個(gè)稅,我的疑問(wèn)是,開(kāi)勞務(wù)票,不一樣要幫他們代扣代繳個(gè)稅嗎?和簽勞動(dòng)合同有什么區(qū)別?
員工和我們簽的勞務(wù)協(xié)議, 不是勞動(dòng)合同,付錢給員工的時(shí)候 員工去稅局代開(kāi)發(fā)票,這樣也可以交少一點(diǎn)個(gè)稅,我的疑問(wèn)是,開(kāi)勞務(wù)票,不一樣要幫他們代扣代繳個(gè)稅嗎?和簽勞動(dòng)合同有什么區(qū)別?
我公司收到個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,是不是需要在次月給他代扣個(gè)稅?如果需要的話,20000元是交多少錢的個(gè)稅
公司有個(gè)勞務(wù)人員,每個(gè)月勞務(wù)費(fèi)用是5萬(wàn),然后給他代扣代繳的個(gè)稅是1萬(wàn)塊錢,現(xiàn)在要他需要開(kāi)發(fā)票,他是需要開(kāi)5萬(wàn)的發(fā)票還是4萬(wàn)的發(fā)票
老師好,我公司有個(gè)兼職員工,兼職了3個(gè)月,每個(gè)月個(gè)稅我按照勞務(wù)報(bào)酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開(kāi)的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開(kāi)票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
好的,我們沒(méi)簽過(guò)稅后合同,之前都是稅前,根據(jù)不含增值稅的金額給他計(jì)算的個(gè)稅,扣除個(gè)稅再打款的
您好,因?yàn)樵鲋刀惛郊佣惗济饬?,X*40%-7000=80000,計(jì)算得X=217500 這個(gè)勞務(wù)稅率太高了,不合算的
那有什么辦法可以少一點(diǎn)稅負(fù)承擔(dān)呢?
您好,讓他成立個(gè)體戶給我們開(kāi)票,8*12=96萬(wàn),個(gè)體100萬(wàn)以內(nèi)個(gè)稅還減半呀 (960000*35%-65500)*0.5計(jì)算得135250 個(gè)人所得稅稅率表(經(jīng)營(yíng)所得適用) 級(jí)數(shù)應(yīng)納稅所得額(含稅)稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過(guò)30000元的部分? ? ? 5? ? 0 2超過(guò)30000元至90000元的部分10 1500 3超過(guò)90000元至300000元的部分20 10500 4超過(guò)300000元至500000元的部分30 40500 5超過(guò)500000元的部分35 65500
你第一個(gè)公式算出來(lái)的是個(gè)稅8萬(wàn),不是我到手8萬(wàn)塊,是不是不對(duì)啊?
您好,不好意思,搞錯(cuò)了,重新來(lái) X-(X*40%-7000)=80000計(jì)算得145000
如果這個(gè)勞務(wù)改成到手4萬(wàn),分兩個(gè)月支付,增值稅稅率1%,單筆是開(kāi)多少金額發(fā)票給我們?。繎?yīng)該能比一個(gè)月付8萬(wàn)劃算吧?
您好,肯定合算,增值稅免的,超大稅率越高的 X-(X*10%-1500)=40000計(jì)算得42777.78
我們這邊勞務(wù)發(fā)票增值稅有1%稅率誒
您好,他不交稅呀,現(xiàn)在是免的(年度120萬(wàn)都是免增值稅),那個(gè)完稅證明上是不是交了呢,
應(yīng)納稅所得額超過(guò)4000不是減征20%么?
您好,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得不用減20%的,勞務(wù)報(bào)酬算才減20% 我按勞務(wù)報(bào)酬算 計(jì)算得50000 X-(X*80%*30%-2000)=40000