是的,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
我們公司有一個(gè)員工他是兼職的跟他簽的是勞務(wù)合同 他不在我們這里繳納社保的但是每月給他發(fā)固定的工資 那我要讓他開勞務(wù)發(fā)票過來嗎
老師,請(qǐng)問我們公司請(qǐng)了一個(gè)兼職人員簽訂了服務(wù)協(xié)議,我發(fā)他工資的時(shí)候需要他去稅局代開發(fā)票給我司嗎?需要我申報(bào)他的個(gè)稅并進(jìn)行代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,你好,我公司找了個(gè)兼職做小程序,花了3000快錢,除了給他按勞務(wù)報(bào)酬代扣個(gè)稅以外,如果想在所得稅稅前扣除需要這個(gè)兼職人員給我去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
老師好,我公司有個(gè)兼職員工,兼職了3個(gè)月,每個(gè)月個(gè)稅我按照勞務(wù)報(bào)酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
老師好,公司有個(gè)兼職員工,發(fā)了3個(gè)月工資,公司每個(gè)月幫他代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在需要他去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,出現(xiàn)一個(gè)問題,分月的時(shí)候每月適用的稅率是20%,合起來開票就變成30%,這樣等于員工還要再上一次個(gè)稅,這種情況能不能不開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,開的話讓人上稅肯定不樂意,但是不開的話公司是否會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請(qǐng)問老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi),需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時(shí)候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報(bào)增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報(bào)了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個(gè)也是我們自己申報(bào)增值稅?
企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權(quán)給C,開具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個(gè)還要交什么稅?
但他個(gè)人的個(gè)稅證明我從自然人扣繳義務(wù)端打不出來,怎么辦呢
沒事的,申報(bào)了就是了。他開票不需交個(gè)稅的
但是有個(gè)問題,我是每個(gè)月給他按照應(yīng)發(fā)金額申報(bào)的個(gè)稅,結(jié)果我現(xiàn)在把幾個(gè)月應(yīng)發(fā)加起來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該繳納的個(gè)稅比每個(gè)月那樣申報(bào)繳納的要多,這個(gè)怎么辦呢,應(yīng)該是金額超過一個(gè)檔,適用的稅率不同了
匯算一下,多退少補(bǔ)就是了
那這個(gè)情況是正常的嗎,我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)他一個(gè)月10000應(yīng)發(fā)1600個(gè)稅,15000對(duì)應(yīng)2400個(gè)稅,總共兩個(gè)月應(yīng)發(fā)10000一個(gè)月應(yīng)發(fā)15000,總共應(yīng)發(fā)35000,分月申報(bào)繳納了5600個(gè)稅,這樣匯總下來個(gè)稅變成6400了
匯總下來還是5600的呀。應(yīng)稅收入35000*80%*20%
我在個(gè)稅計(jì)算器上算下來是6400,適用30%稅率
應(yīng)納稅所得額=35000*80%,沒超過30000
但是我用了好幾個(gè)計(jì)算器都是適用30%稅率
你在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里邊計(jì)算試試
個(gè)稅系統(tǒng)里面也是6400
那就取得發(fā)票時(shí)補(bǔ)稅就是了
我沒明白為什么會(huì)有這種情況出現(xiàn)
你分月開票就不存在了。因?yàn)?,超過30000就是30%
是不是超過2萬到5萬之間就是30%了,而且我剛試了下分段計(jì)算,算出來也不對(duì),這個(gè)個(gè)稅計(jì)算太奇怪了。分段算=20000*20%+8000*30%-2000=4400
你按月都是20%的計(jì)算的呀。累計(jì)就超30%
那這樣員工不就吃虧了么,他肯定不樂意,那怎么辦,如果不開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
全年下來綜合所得可以匯算清繳退稅的