你好。。您好,是按照個人勞務(wù)合同上的金額代開發(fā)票。開票金額是不扣除個稅的金額。 您說的5萬和4萬都不對。。五萬的個稅也不是一萬。
老師好 我們公司人工這塊分包出去 但是下包沒有成立公司 他去稅務(wù)局按個人經(jīng)營所得代開勞務(wù)發(fā)票50萬 我收到發(fā)票支付他50萬就行了嗎?,還需要代扣代繳他的個稅嗎?
公司有個勞務(wù)人員,每個月勞務(wù)費用是5萬,然后給他代扣代繳的個稅是1萬塊錢,現(xiàn)在要他需要開發(fā)票,他是需要開5萬的發(fā)票還是4萬的發(fā)票
勞務(wù)公司收到包工頭的發(fā)票30萬 個人代開的 需要給他代扣代繳個稅嗎
個人全年代開勞務(wù)發(fā)票5萬元,沒有在其他地方申報工資的,這樣的情況還需要繳納個稅嗎?是否可以將代開的5萬抵減在全年6萬免個稅額度內(nèi)呢?
和個人簽合同,他要求到手8萬塊錢一個月,按照勞務(wù)代扣代繳個稅,他需要給我們開多少錢勞務(wù)發(fā)票呢?
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個費用是做職工福利費還是管理費用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
能麻煩老師詳細(xì)的說一下嗎
您和個人發(fā)生勞務(wù),勞務(wù)合同上是多少金額就開多少金額的發(fā)票。因為是按合同金額開發(fā)票。
5萬的個稅就是1萬
比如您和個人勞務(wù)合同是五萬就開五萬的發(fā)票。
五萬的個稅是五萬乘以80%,乘以百分之30-2000。還有個扣除你沒扣,所以一萬的個稅不對。
勞務(wù)報酬的個人所得稅是百分之二十,百分之30和40%個檔。超過4000元可以扣20%。
可是他實際到手的就4萬塊錢呀。
那您就用四萬元往回倒推開多少發(fā)票唄。
設(shè)開票金額為小x。 x_(x乘以80%乘以30%-2000)=四萬。
5*0.8等于4,4*0.3=1.2,1.2-0.2=1,5-1=4。所以五萬勞務(wù)費,個稅1萬,實繳到手4萬。這樣明白嘛老師
對,這樣開票是5萬是正確的
對呀,都說這樣是有對的,但是我覺得有問題。增值稅它是對增值部分增加稅收,但是他并沒有增值那么。5萬去開票
您好,因為從4月1號開始。增值稅有減免。開普票是免稅。
開專票勒,也是免的吧
我問稅務(wù)局說現(xiàn)在小規(guī)模要么開0稅率,要么開3%。沒有1%的稅率了
個人勞務(wù)開不了專票,只能開普票。 稅務(wù)局的回復(fù)沒有錯。
好像也能開
其他個人只有不動產(chǎn)的業(yè)務(wù)才能開專票,其他的只能開普票。開不了專票??梢院投悇?wù)局確認(rèn)。
老師吧我?guī)?,我想知道我開票的問題。哈哈
。您這筆業(yè)務(wù)開五萬元的發(fā)票就對。
報稅呢老師,報多少。五萬嗎?
對,按5萬計算,實際交稅1萬元