同學(xué),你好,這個不動的,負(fù)的就負(fù)的了
老師你好,一個公司要辦理注銷,他的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有留底稅額負(fù)四千多,這個要怎么處理啊?
你好,民間非營利組織,有個業(yè)務(wù)活動成本,到期結(jié)轉(zhuǎn)的時候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)_費(fèi)用類,但是科目余額表里期末余額卻在借方,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這怎么處理呀?
老師,公司上個月沒有開發(fā)票, 有收到進(jìn)項發(fā)票, 然后進(jìn)項發(fā)票做賬進(jìn)去了, 上個月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方負(fù)數(shù) 了 ,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的流動負(fù)債也是負(fù)數(shù)了,這種情況怎么辦?
根據(jù)財會(2016)22號文:財務(wù)報表相關(guān)項目列示“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項目列示。 這里沒有明確標(biāo)示包括預(yù)繳的增值稅需要重分類,請問房地產(chǎn)企業(yè)月末應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅有借方余額需要重分類到資產(chǎn)嗎?
若存在期末留底稅額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù),要將這筆金額怎么做會計分錄處理,轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表哪個科目才合理
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎金少計提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬,用于支付另一股東退股資金70萬,應(yīng)該怎么做會計分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請問工商年報截止申報時間是什么時候報?
老師好,請問我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項嗎?
購入商品抵扣進(jìn)項發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項稅額怎么做會計分錄,用進(jìn)項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒要過,今天老板問我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表中,期末余額為負(fù)數(shù)不是很奇怪嗎,不是要做留抵轉(zhuǎn)列的操作嗎
這個正常,如果只有進(jìn)沒有銷項,如你管理費(fèi)用進(jìn)來的進(jìn)項,當(dāng)月沒有收入沒有銷項,那不是就是負(fù)數(shù)嗎