同學,你好 不可以的
老師好!增值稅發(fā)票勾選平臺上已顯示對方公司2月份給我公司開票,但我公司還沒收到發(fā)票,我現(xiàn)在記2月份的賬,因為沒收到這張發(fā)票,我可以把這張發(fā)票記到3月份的賬里嗎
請教老師,2月份開來的發(fā)票,2月份已經入成本已付款,在3月15日認證發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)稅號錯誤退回重新開了新發(fā)票,日期是3月份的,那么現(xiàn)在這張3月份的發(fā)票應該放在2月份里面還是3月份里面,2月份的賬務處理需要調整嗎?
老師好,4月份收到的發(fā)票,已記帳,因為發(fā)票稅率問題稅務要求紅沖重開,收到7月份重新開具的發(fā)票,可以把7月份的發(fā)票附在4月份的記帳憑證后面嗎?
老師,您好,我公司收到一張1月份專票,還未認證,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,對方在2月份沖紅,重新開具,那么那張1月份開具的發(fā)票我可以認證嗎
老師上午好!公司2月份付了一筆工程款,發(fā)票金額3萬,銀行付款2萬、掛應付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎?還是2月份的2萬元先做預付,等3月份重新開票再做費用?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
那之前聽學堂老師說過:在匯算清繳前補開發(fā)票都可以是什么意思?
同學,你好 這個是所得稅匯算清繳的時候,可以稅前扣除
老師,我2月份的發(fā)票金額是5萬,銀行付款4萬,本來是準備掛應付賬款1萬的。因為我2月份還沒結賬,我可以把錯誤的發(fā)票退回對方,然后直接做預付賬款4萬,等3月份對方公司重新開了4萬的發(fā)票過來再做費用賬嗎?
同學,你好 需要重新做的,因為發(fā)票是3月份的
可能是我表述這太清楚,我是說2月份沒有發(fā)票但已經付款給對方公司,我就做借預付賬款、貸銀行存款;等3月份收到發(fā)票我再做借管理費用、貸預付賬款
同學,你好 哦,那是可以的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝工作順利