同學(xué),你好 不可以的
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對方 對方認證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項負數(shù)發(fā)票 請問下 這個發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
我是建筑單位,機械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
我們公司是一般納稅人,對方12月開專票給我們,我還沒認證,那這張票我可以放在12月份當成本票,在2月份認證,可以把這張票的稅低1月份的,對嗎
老師,1.我9月份收到的發(fā)票,今天11月25日發(fā)現(xiàn)是錯誤的,叫對方紅沖重新開具再勾選認證可以嗎?
你好 我想問下10月份開具的發(fā)票 未認證 在11月份紅沖了這張發(fā)票 那10月份認證發(fā)票的時候 還需要繳納這部分稅額嗎
我公司是餐飲公司采購一批食材,因為供貨商派送遲到,且一部分菜有壞的,我公司罰了供貨商5000元,這5000元違約金我公司需要給供貨商開具增值發(fā)票嗎?
總經(jīng)理與家人一起出行的機票,可以全部按9%抵扣嗎
老師,固定資產(chǎn)一次性攤銷后續(xù)每個月攤銷沖減怎帳務(wù)處理
如果是之前賬上沒有入賬,進項稅已經(jīng)認證了,現(xiàn)在拿到發(fā)票補入賬,可以把材料和銷售費用放入當期嗎,之前年度也是虧損的或者已經(jīng)認證的進項稅,沒有入賬的,當期只補記進項稅額 ,這樣可以嗎
老師 ,車間購買一臺加濕器7000元,屬于什么設(shè)備,折扣年限幾年?
居間費用可以直接從對公賬戶取現(xiàn)金嗎
即征即退賬務(wù)處理,會計分錄
老師,今天稅務(wù)局上班嗎?
老師,這個是我去采購的,分錄對嗎
下午好!老師:公司有進口商品,進口時商品的增值稅有交,后來因為產(chǎn)品質(zhì)量有問題退回去維修,維修后回來又交了一次增值稅(報關(guān)那邊公司人員弄錯了)有交的兩次增值稅進項稅額都可以抵扣嗎?謝謝!
那在發(fā)票勾選里怎么還有這張發(fā)票,還顯示正常呢
同學(xué),你好 對方紅沖了,你這邊就不能抵扣了
那這張發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是給對方還是我方留著呢
同學(xué),你好 你沒有做賬,給對方
那對方開的紅字發(fā)票我也不用要,只要重開的藍字發(fā)票就可以是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,那為什么勾選里那張錯誤發(fā)票還在,還是正常狀態(tài)呀,什么時候在這里會沒有呢
同學(xué),你好 你次月再看一下
好的,老師,如果在對方?jīng)_紅之前就可以認證是嗎,認證之后再讓對方?jīng)_紅也可以
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,如果我方認證后對方?jīng)_紅,是不是紅字發(fā)票和重開的藍字發(fā)票都需要給我呢?這個紅字發(fā)票和重開的藍字發(fā)票都得認證嗎?
是不是紅字發(fā)票和重開的藍字發(fā)票都需要給我呢? 是的 紅字發(fā)票不需要認證
老師,那上次開的已經(jīng)認證了,這次重開的還認證,這不是認證兩次了嗎
同學(xué),你好 你收到紅字發(fā)票,要做進項稅額轉(zhuǎn)出