你好!是的,是需要交印花稅的
老師,我想問一下建筑施工企業(yè)人工分包給了勞務(wù)公司需要繳納印花稅嗎
建筑勞務(wù)分包合同需要繳納印花稅嗎?稅率是多少?
老師,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專業(yè)分包和勞務(wù)分包分別怎么開票呀,建筑服務(wù)*工程款和建筑服務(wù)*勞務(wù)費嗎?這兩個是不是都可以分包扣除
老師我們是建筑業(yè),勞務(wù)這一塊都是開勞務(wù)分包發(fā)票的,這個勞務(wù)分包我們還需要繳納印花稅嗎?
建筑公司可以開具勞務(wù)發(fā)票嗎(營業(yè)范圍有建筑勞務(wù)分包),都需要繳納什么稅?
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準(zhǔn)備建倉儲庫,如何起記賬憑證
老師,請問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中的 研究開發(fā)計劃書跟立項申請是一回事不?
老師好!想請問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備,在納稅申報表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報表上11項當(dāng)中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會計折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨入管理費用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進(jìn)的,12月折舊了一個月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因為我們是免稅的
請問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?
這兩種都要繳納呀,請問有文件號嗎
你好!勞務(wù)是按施工來交的。就是說工程施工是要交印花稅的。就沒有再去分分包是不是要交了。
就是說包工頭的承包合同也得交印花稅了
你好,是的,也是需要交的。
好的,謝謝老師,這個問題結(jié)果都不太一樣
你好,你可以直接問當(dāng)?shù)?2366,他們說的可能你會更相信一點。