你好,那這個(gè)是不允許的,收入里是包含高薪收入不能超過(guò)。就把多寄的調(diào)出來(lái)就行了。
老師,比如我們?nèi)ツ暄邪l(fā)了一臺(tái)設(shè)備A,今年再售出設(shè)備A 是不是應(yīng)該算作高新技術(shù)產(chǎn)品收入?A的相關(guān)備件算嗎?如果這個(gè)備件有些外協(xié),有些雖然外協(xié)加工但是按照我們的圖紙要求來(lái)做,可以算嗎
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開(kāi)發(fā)票了,沖賬了,因?yàn)槿ツ隉o(wú)票收入沒(méi)有增值稅。所以今年增值稅報(bào)表有這部分開(kāi)發(fā)票以后的收入。這樣導(dǎo)致增值稅報(bào)表的收入高于企業(yè)所得稅報(bào)表的收入。我在報(bào)表和賬面上怎么處理能夠說(shuō)明情況。稅務(wù)一般都要求所得稅報(bào)表的收入可以大于或等于增值稅報(bào)表的收入。
您好,老師,我們的高新技術(shù)產(chǎn)品收入高于總收入,是因?yàn)槿ツ觊_(kāi)的發(fā)票今年紅沖了,在填寫(xiě)高新技術(shù)產(chǎn)品收入和收入之和占比時(shí),紅沖的收入怎么調(diào)整,今年收入里面也沒(méi)有相同的產(chǎn)品
老師我們是高新技術(shù)企業(yè),高新收入占總收入30%左右,還有一部分收入,開(kāi)票的名稱是廣告推廣,這里面也有部分是高新收入,但是沒(méi)法區(qū)分,也不知道該計(jì)入多少,本身這部分是我們提供研發(fā)產(chǎn)品,再把合作方的產(chǎn)品放入我們自研產(chǎn)品里面,一起打包給第三方渠道,他們幫我們推廣,從而產(chǎn)生流量收益,因?yàn)楹献鞣侥沁呅枰_(kāi)廣告服務(wù)費(fèi)。現(xiàn)在高新收入不達(dá)標(biāo),想增加高新收入,廣告推廣里的高新收入部分按什么比例計(jì)算合適呢
老師,認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)須同時(shí)滿足的條件里有一條“近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%”老師對(duì)這個(gè)不是很理解,研發(fā)沒(méi)有成功都是費(fèi)用化,怎么會(huì)有高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入呢
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
您的意思是把紅沖的金額在高新技術(shù)產(chǎn)品收入里面找一部分調(diào)出來(lái)嗎
是的,就是這個(gè)意思對(duì)的,因?yàn)樵鄱嘤浟恕?
但是正常我們高新技術(shù)產(chǎn)品就是這些,只不過(guò)紅沖導(dǎo)致的比總收入高了,比如我是單拿出來(lái)一個(gè)產(chǎn)品都不做高新技術(shù)的收入呢還是說(shuō)也可以同一個(gè)產(chǎn)品一部分記普通收入一部分記高新技術(shù)收入
因?yàn)槟阊邪l(fā)的收入高于總收入,這個(gè)邏輯對(duì)不上不允許,所以要多的要沖掉。
高薪收入只是總收入的一部分,它不允許高于總收入。