老師正在計算中,請同學耐心等待哦
我單位為小規(guī)模納稅人,遵循小企業(yè)會計準則。單位收到政府撥付的用于以后期間支出的專項資金,為不征稅收入。在12月份季度所得稅申報的時候一次性把這部分資金計入了營業(yè)外收入,這應該是不正確的對吧?應該是計入遞延收益,隨相關支出結轉遞延收益到營業(yè)外支出對嗎?如果是這樣的話,我到匯算清繳的時候怎么調整呢?
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2020年取得財政專項資金200萬.會計上,是計入遞延收益,根據當期費用支出金額20萬同步轉入營業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報時把收到的資金200萬全部作為營業(yè)外收入不征稅收入申報了,我這樣做是否正確?還是要根據當期專項資金使用的20萬計入營業(yè)外收入來申報,以后所得稅申報時也是分期申報營業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯誤,到年度匯算清繳時如何更正?
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應該就填寫年報里的數字+調整數,營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,我今天遇到個問題,嗯,專管員給我們打電話說二二年的營業(yè)外收入為什么那么高,當時小規(guī)模減免的做營業(yè)外收入了。然后還有一個穩(wěn)崗就業(yè)返款也做收入銀外收入了,然后以前年度無法支付的應付賬款轉銀外收入了,這樣的話稅務局找我,我這么匯報會有什么風險嗎?
請核實2022年度企業(yè)所得稅營業(yè)外收入209890.33元,“不征稅收入用于支出所形成的費用未做納稅調增或是否符合不征稅調減政策”? 老師,我們這筆錢是屬于工業(yè)企業(yè)規(guī)上獎勵資金,我們在收到這筆資金后,在用的時候沒有規(guī)定也沒有標注用于哪方面的開支,這個屬于稅前扣除的項目不?
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產還是長期待攤費用
老師,你好,請問學堂可以下用利潤表和資產負債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿區(qū)的意義是什么?商品出了互貿區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務,這個是計入預收賬款嗎?如果系預收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產分析,并寫結論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結日期,立即讓她補單到當月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產記賬金額記多了 要怎么做賬務處理
這部分計入營業(yè)外收入的金額,不屬于高新技術企業(yè)認定中“總收入”(總收入 = 收入總額 - 不征稅收入 ,該部分源于不征稅收入,需剔除 ),且你方此前不征稅收入對應支出稅前扣除,存在稅務處理瑕疵,建議自查調整 。
老師,你方此前不征稅收入對應支出稅前扣除,存在稅務處理瑕疵,建議自查調整 。對于您說的這個問題我們是沒想的就當做不征稅收入來處理,所以沒有申報不征稅收入附表享受這個優(yōu)惠,所以我們的支出也就可以稅前扣除了
若沒申報不征稅收入附表,放棄該優(yōu)惠,收入按應稅處理,對應支出可稅前扣除 。若后續(xù)想享優(yōu)惠,可補充申報,但要確保收入、支出處理與優(yōu)惠規(guī)則匹配,合規(guī)即可 。