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@樸老師,我們有不征稅收入,當時收到年度時候沒有填寫不征稅收入的附表,在支出的時候將相應的遞延收益轉入了營業(yè)外收入,然后它對應的支出我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術產品(服務)收入占企業(yè)當年總收入”里面這個總收入么?

2025-07-18 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 16:29

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:33

這部分計入營業(yè)外收入的金額,不屬于高新技術企業(yè)認定中“總收入”(總收入 = 收入總額 - 不征稅收入 ,該部分源于不征稅收入,需剔除 ),且你方此前不征稅收入對應支出稅前扣除,存在稅務處理瑕疵,建議自查調整 。

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快賬用戶6304 追問 2025-07-18 16:35

老師,你方此前不征稅收入對應支出稅前扣除,存在稅務處理瑕疵,建議自查調整 。對于您說的這個問題我們是沒想的就當做不征稅收入來處理,所以沒有申報不征稅收入附表享受這個優(yōu)惠,所以我們的支出也就可以稅前扣除了

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齊紅老師 解答 2025-07-18 16:37

若沒申報不征稅收入附表,放棄該優(yōu)惠,收入按應稅處理,對應支出可稅前扣除 。若后續(xù)想享優(yōu)惠,可補充申報,但要確保收入、支出處理與優(yōu)惠規(guī)則匹配,合規(guī)即可 。

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2025-07-18
同學,你好 支出的時候轉到營業(yè)外收入?? 什么支出?? 那你收入是全額做的嗎?
2025-07-18
你好 如果你的這一筆符合不征稅收入的條件 那么不匯算的時候計入這筆營業(yè)外收入可以調減的。
2021-01-30
你好,正常的退稅款的話,你記到營業(yè)外收入里還算可以,這個是要填到匯算清繳的表里面的,營業(yè)外支出的話,你是要做納稅調整的。
2022-05-25
同學你好 可以的 計入營業(yè)外收入就行了 但是營業(yè)外收入要交稅的 你們這個有紅頭文件說免稅了嗎
2021-02-25
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