您好,產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ,這個金額是賬上的存貨金額
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
老師,去年的時候贈送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營業(yè)外支出~贈送 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 今年這個客戶突然有點給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤表中營業(yè)外支出就出現(xiàn)了負數(shù),申報企業(yè)所得稅的時候就提報不了,這樣怎么辦?
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務(wù)提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
老師好 有一筆業(yè)務(wù)不會做分錄 有筆銷售收入1400,贈送產(chǎn)品了1400的產(chǎn)品給客戶,這個1400是收了客戶的帶店費現(xiàn)在等于說以1400的產(chǎn)品返給客戶了,但是這個帶店費收回來又給負責(zé)銷售人員分了700,這塊帶店費的收入,我分錄是,借,銀行貸其他業(yè)務(wù)收,給負責(zé)銷售人員700分錄是借,主營業(yè)務(wù)成本—工資700貸應(yīng)付職工工資帶店費,現(xiàn)在問贈送給客戶1400的產(chǎn)品怎么做分錄
老師之前會計把普票也給抵扣了,這個怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個分錄做賬對嗎?是什么意思
貨款發(fā)出后因賬戶錯誤返回賬戶,怎么下賬
新辦公司,其中一個股東用微信付給其它公司支付了3萬元土地租賃費,可以計入實收資本嗎?確立實收需要哪些附件
建筑企業(yè)純勞務(wù)怎么開具簡易計稅的發(fā)票,做賬和報稅有什么要求嗎
老師 前段時間有個員工給我說得離職 之前說過幾次是因為社保 想離職 我以為是這個原因 今早給我電話說是因為覺得老板和我對他有意見 我說了一些話 誤會解除 想讓給漲漲工資 覺得來了一年了 我給老板說 老板說是我自己的事 我看著辦 這種情況是漲還是不漲
老師好!想咨詢下,公司作為中間商,從采購商那購買物品后,采用直發(fā)模式送往銷售商。賬務(wù)處理上,生產(chǎn)成本確認,需要通過庫存商品科目嗎? 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時財務(wù)報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
小天老師好 我是統(tǒng)一月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存的 所以說 現(xiàn)在這筆我就不用做任何賬務(wù)處理了是嗎
哦 我月底的時候 結(jié)轉(zhuǎn)是 借 主營業(yè)務(wù)成本 所以這筆 要做其他業(yè)務(wù)成本是吧
您好,是的是的,我們也是月末一次性把本月出庫的一起結(jié)轉(zhuǎn)成本
但是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不一樣是嗎?因為這個是贈品給客戶,所以結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本是嗎?
您好,是的,我們把那個其他業(yè)務(wù)收入也改為主營業(yè)收入,贈送是視同銷售,也是主營業(yè)務(wù)收入的,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本就不用分開寫分錄了
好的 謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!