之前錯誤賬務(wù)沖紅,然后做一個正確的 或直接按退的沖收入
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
請問老師,月初走了批貨開了專票,但款項未給,說月底結(jié)清,但中旬由于其他問題,出現(xiàn)糾紛,發(fā)票都給作廢了,該如何做分錄呢? 月初做的分錄是 借。 應(yīng)收賬款 貸。主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項稅 借。主營業(yè)務(wù)成本 貸。庫存商品
請問老師:公司發(fā)生換貨業(yè)務(wù):以前銷售發(fā)貨時(不考慮稅),借:銀行存款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 同時,借:主營業(yè)務(wù)成本200 貸:庫存商品200 現(xiàn)在,客戶需要換貨(按同等價格換),公司先把新貨發(fā)給客戶,客戶收到新貨之后再退回舊貨,新貨的成本是220元,該如何處理比賬務(wù)?求分錄?
抖音的客戶鞋子退回,還有發(fā)錯不退,有退回殘鞋的,我們分錄應(yīng)該怎么做?按你之前發(fā)出商品的分錄,那如果退貨是不是這樣記?借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款~抖音,借:庫存商品,貸:發(fā)出商品m那如果是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么記?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
老師,這個票開的對吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個個體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個同事離職了,然后老板另外一個公司有項目,需要他短暫干一段時間,是按全職給她報工資還是按勞務(wù)費申報
老師你好,建筑公司開票項目,建筑服務(wù)*飄窗欄桿工程,沒有這個,選工程服務(wù)可以嗎
單休,三個月試用期4000元/月,轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的,請問什么時候轉(zhuǎn)正,這幾個月的工資怎么核算?方便能做一個詳細的工資表核算嗎
你好,老師,你可以做分錄給我一下嗎?
借,主營業(yè)務(wù)收入36024-增值稅 應(yīng)交稅費,36024對應(yīng)的增值稅 貸,銀行存款36024
你好,老師,不太明白呢,借,主營業(yè)務(wù)收入36024-增值稅 應(yīng)交稅費,這個是什么
你退了收入減少了,你減少的收入和增值稅