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你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?

2021-09-18 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-18 16:04

之前錯誤賬務(wù)沖紅,然后做一個正確的 或直接按退的沖收入

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快賬用戶3154 追問 2021-09-18 16:11

你好,老師,你可以做分錄給我一下嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-18 16:20

借,主營業(yè)務(wù)收入36024-增值稅 應(yīng)交稅費,36024對應(yīng)的增值稅 貸,銀行存款36024

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快賬用戶3154 追問 2021-09-18 16:31

你好,老師,不太明白呢,借,主營業(yè)務(wù)收入36024-增值稅 應(yīng)交稅費,這個是什么

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齊紅老師 解答 2021-09-18 17:01

你退了收入減少了,你減少的收入和增值稅

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之前錯誤賬務(wù)沖紅,然后做一個正確的 或直接按退的沖收入
2021-09-18
你好,這個運費已包含在主營業(yè)務(wù)收入里面了嗎?如果包含了的話,借銀行存款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。
2021-09-18
同學(xué)你好 計入成本就行了
2021-12-20
您好,你們生產(chǎn)的周期會有多長,您這樣處理是可以的,謝謝
2021-05-23
你好,退貨如果開票不就是紅字發(fā)票么,負數(shù)就放在借方了。
2024-11-26
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