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老師好,我想問下原材料暫估的問題,比如去年暫估150萬,今年5.31之前收到發(fā)票,不含稅部分沖暫估了,進(jìn)項(xiàng)稅部分是抵的今年(收到發(fā)票當(dāng)月)的增值稅?企業(yè)所得稅又到怎么處理呢?

2024-03-13 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 08:54

你好除了了增值稅外如果金額沒有誤差所得稅不需要調(diào)整的

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快賬用戶5716 追問 2024-03-13 08:55

有誤差呢,企業(yè)所得稅調(diào)去年的還是調(diào)今年的?不清楚這個(gè)邏輯是怎樣的

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齊紅老師 解答 2024-03-13 08:56

暫估高的話,高于部分納稅調(diào)增

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你好除了了增值稅外如果金額沒有誤差所得稅不需要調(diào)整的
2024-03-13
增值稅的話,你只能是算在今年的。
2022-07-10
直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ? ?應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2024-03-04
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)100 然后再做發(fā)票的, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2022-04-28
同學(xué)你好 按不含稅的專票金額沖
2024-03-04
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