同學(xué)你好 按不含稅的專票金額沖
老師,請問一下我22年做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢???
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢??? 暫估分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
老師好 比如去年暫估了一筆成本:62萬人民幣 我們是按照含稅價來暫估的 然后今年收到了一張發(fā)票62萬人民幣 但62萬這部分進(jìn)項稅額是可以抵扣的 那我沖銷去年的暫估 是不是也是把62萬人民幣全部沖銷?成本的話就按照不含稅價來錄 這種情況可以的吧
老師好 比如去年暫估了一筆成本:62萬人民幣 我們是按照含稅價來暫估的 然后今年收到了一張發(fā)票62萬人民幣 但62萬這部分進(jìn)項稅額是可以抵扣的 那我沖銷去年的暫估 是不是也是把62萬人民幣全部沖銷?成本的話就按照不含稅價來錄 這種情況可以的吧
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那剩下的金額怎么辦?還會有余額啊
剩下的金額不用做分錄調(diào)整 這部分匯算清繳調(diào)增就可以
可是你賬面余額都沒沖掉
同學(xué)你好 這個不用沖掉的 只要匯算清繳調(diào)增了就可以 應(yīng)付賬款暫估你付款就可以了