直接 借:應付賬款-暫估 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ?應付賬款-供應商
關于暫估入庫,假如暫估材料1萬,然后結轉成本加上這1萬結轉了3萬,待下月收到發(fā)票沖銷原先暫估材料分錄、結轉成本分錄,結轉成本這里我可以只沖銷1萬,實際成本8849.56元這樣嗎,還是要整體沖銷3萬
老師好。匯算A100000表里的數(shù)據(jù),是填寫調整前數(shù)據(jù)還是調整后數(shù)據(jù)。比如我公司去年有暫估成本12萬,賬面成本100萬,今年3月收了發(fā)票,沖銷了此筆暫估成本12萬,那A100000表里的營業(yè)成本是填寫多少
老師,比如我去年暫估成本100萬,在今年5月31號之前到票了就可以沖成本,那我怎么知道到這這個發(fā)票的成本就是我去年暫估的呢,或是我計提勞務費入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道這個支付的就是去年的成本呢
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢???
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢??? 暫估分錄:借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
我的意思是借:主營業(yè)務成本是錄負數(shù)68萬元 還是錄負數(shù)不含稅金額??
那個是按含稅金額暫估的,現(xiàn)在要沖銷掉增值稅部分
那是把含稅金額全部沖銷對吧?然后再按正常的做?
直接 借:應付賬款-暫估 68 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項?? 貸:利潤分配-未分配利潤? 增值稅進項金額 ? ? ? ?應付賬款-供應商 68
我們暫估是 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本。。
那么直接沖勞務成本
按照68萬沖對吧?
是的,就是那樣做的