您好!根據(jù)您提供的信息,如果這筆費用確實屬于2023年的賬單,但發(fā)票是在2024年開具的,并且您的小企業(yè)采用小企業(yè)會計準則,那么您需要在2024年進行會計處理。 具體操作如下:首先,您需要在2024年的財務(wù)報表中,通過“以前年度損益調(diào)整”科目來反映這筆費用的調(diào)整。其次,將調(diào)整金額借記相關(guān)費用科目,貸記“以前年度損益調(diào)整”科目。最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。這樣,就能確保財務(wù)報表的準確性和合規(guī)性。
我們公司是按小企業(yè)會計準則做賬,因為之前會計做賬,沒有發(fā)票,我現(xiàn)在調(diào)整,是2019年的,不能用以前年度損益調(diào)整科目嗎
老師您好,需要調(diào)整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,這個怎么做以前年度損益調(diào)整?應(yīng)該 掛哪個科目?
老師,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整,但是之前2年的賬務(wù)處理里面一直用的以前年度損益調(diào)整科目,需要調(diào)整嗎?
您好老師,我們是小企業(yè)會計準則,四季度的利潤有點少,如果計提年終獎就虧損了,但是不想讓虧損,可以24年1月份再計提并發(fā)放23年的年終獎嗎?
#提問#老師好!我們是小企業(yè)會計準則,去年有900多的費用沒有計提,發(fā)票是24年開的,但發(fā)票有寫是23年的賬單,需要在24年做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么操作
房地產(chǎn)企業(yè)工抵房業(yè)務(wù),抵給施工單位A60萬,A賣個客戶B40萬,房地產(chǎn)企業(yè)給B開銷售發(fā)票40萬,這個業(yè)務(wù)有什么風險嗎;房地產(chǎn)企業(yè)能省稅款嗎?
老師,事務(wù)所查出來沒按節(jié)點確認收入,按的發(fā)票確認的收入,怎么跟他們解釋呢
老師,是所有的合同都要交印花稅,還是只有稅費種認定信息里邊征收品目里邊有的才繳納
老師,我公司2025年不想繼續(xù)申報高企了 系統(tǒng)自帶的加計扣除可以不要嗎? 不然后面又要不補繳稅款
我算的是2.5,正確答案是2嗎?
老師,請問某職工因違規(guī)操作,給公司造成不好的影響,因此公司對該職工罰款2萬元,從他的備用金內(nèi)扣除,請問分錄怎么做?
公司轉(zhuǎn)租房子需要繳納印花稅嗎?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
去年計提的費用,一直沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要補交所得稅,賬上需要紅沖去年計提的費用嗎
我想問一下,個體工商戶如果一年開四百萬的建筑勞務(wù)發(fā)票,需要交些什么稅呢
個體工商戶如果一年開出四百萬的建筑勞務(wù)發(fā)票,需要繳納的稅種包括增值稅、附加費以及個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。具體的稅額計算方法和相關(guān)規(guī)定,建議咨詢當?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)人士,以確保合規(guī)經(jīng)營和準確申報。