你好,23年的年終獎(jiǎng),應(yīng)當(dāng)在23年計(jì)提才是的
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們公司是小型微利企業(yè),是不是12月份計(jì)提21年年終獎(jiǎng),然后我們1月份才要發(fā)放年終獎(jiǎng),這樣可以嗎,然后如果1月份發(fā)放年終獎(jiǎng)了,是不是等2月份去申報(bào)個(gè)人所得稅。
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),去年第4季累計(jì)虧損7300元,今年第一季盈利,利潤總額15.1萬,計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)可以彌補(bǔ)去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計(jì)提嗎?還是網(wǎng)上面有其他老師說的,第一季計(jì)提所得稅費(fèi)時(shí),假如沒做年度匯算清繳是不能彌補(bǔ)去年第4季度累計(jì)虧損的呢?
老師你好,我公司第三季度收入減成本減費(fèi)用,最終是虧損的,但是想交點(diǎn)企業(yè)所得稅,是否可以把計(jì)提的折舊或者費(fèi)用,暫時(shí)先不提,放到10月份計(jì)提,讓第三季度多少有點(diǎn)利潤啊
老師,去年12月沒有計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金,1月份發(fā)了年終獎(jiǎng),如果并入綜合所得里申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅會(huì)少點(diǎn)。但我有個(gè)疑問:這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎(jiǎng)金120000.那等到24年匯算清繳時(shí),是不是會(huì)按20%算個(gè)稅了?
小微企業(yè),一季度利潤有點(diǎn)高,可能預(yù)繳比較多的企業(yè)所得稅。。 可不可以先計(jì)提年終獎(jiǎng),做費(fèi)用?但暫不在3 4月份發(fā)放,等到下半年再發(fā)放。這樣一季度利潤和預(yù)繳所得稅就少了。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
是的老師,我明白 ,但是前3季度有盈利,已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在4季度虧損的話可能會(huì)要去做退稅,不想退稅,所以想著能不能24年1月計(jì)提
你好,正規(guī)操作的話,當(dāng)然是不可以的?
那這樣的情況有什么其他辦法嗎?
你好,在12月份做計(jì)提,匯算清繳的時(shí)候做一定的納稅調(diào)增,使得沒有退稅就是了
那4季度就讓虧損著沒關(guān)系是吧
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?