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去年計提的費用,一直沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要補交所得稅,賬上需要紅沖去年計提的費用嗎

2025-05-16 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-16 11:17

您好,要的,這個要紅沖的

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快賬用戶1671 追問 2025-05-16 11:28

紅沖在今年是嗎

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快賬用戶1671 追問 2025-05-16 11:29

這部分費需要填在匯算清繳表的納稅調(diào)整明細表的哪里

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齊紅老師 解答 2025-05-16 11:31

在納稅調(diào)整這個表的其他第30行這里調(diào)增,紅沖在今年就可以

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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-06-07
你好同學(xué),您需要調(diào)整的,然后沖減完費用以后利潤會增加,然后不會產(chǎn)生重復(fù)交稅的,因為它會把你以前交的稅給減掉的。
2022-05-27
你好,用以前年度損益調(diào)整的。 可以
2022-02-16
是的,納稅調(diào)增就得補交稅
2025-04-08
在繳納時直接計入“所得稅費用”
2023-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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