同學(xué)你好,我來為你解答,
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
退還增量留抵稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于且第六個月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個月餅
出口生產(chǎn)制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)不足,留底稅額不能及時退稅。1.退稅有最晚申報時間么?現(xiàn)在23年5月的還沒退完。2.如果退稅金額1000留底稅額600,那當(dāng)月退稅金額是400么?還是0?剩余未退稅額是1000的話是否要繳納增值稅?這部分下個月有進(jìn)項(xiàng)后還可以再退么?
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個時間估計有點(diǎn)久,我這個月也有出口要申報,那么申報2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個月應(yīng)該申報出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
本月剛接手生產(chǎn)型出口企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù),目前存在以下疑問:1.為了盡快完成納稅申報,出口額按照出口的制式發(fā)票進(jìn)行核算,匯率按照10月1日當(dāng)天的匯率,沒有內(nèi)銷,是否可以按照折算的金額直接填免抵退銷售額?2.退稅是否需要每月申報一次,退稅申報期限最晚可以截止到什么時間?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
還請解答一下
退稅有截止日的。老師這里是江蘇省,2023 的出口退稅 最晚到 2024 年 4 月 18 號申報結(jié)束
過了4月還能再退23年的么
當(dāng)月申報 免抵退限額=1000 留底稅額=600 那么,退稅額=600 差額=400做為免抵額。 這個 400 在申報時要繳納附加稅,老師這邊時 12% 因此。要交附加稅=400*12%=48
當(dāng)月申報結(jié)束后,就結(jié)束了。再沒有了。 下個月用新的報關(guān)單繼續(xù)申報
過了 4/18 號 就不能再申報 2023 年的了,要開始申報 2024 年的出口退稅了
如果留底600。退稅額1000。當(dāng)月會把600退給我么?剩余400繳納增值稅?那下個月留底夠400了。還給我退么?上月繳納的增值稅還退么
因此,平時一定早點(diǎn)申報出口退稅的部分, 每年老師這邊到這個時間,稅局都會發(fā)短信過來,提醒企業(yè)盡快申報
如果留底600。退稅額1000。1當(dāng)月會把600退給我么?剩余400需要繳納增值稅?2.那下個月進(jìn)項(xiàng)多留底夠400了。還給我退上個月剩余的400么?上月繳納的增值稅還退么
同學(xué)你好,首先,你的文字描述不算準(zhǔn)確。我給你說明一下, 如果留底=600 那么,最多退稅額=600 退稅額不可能超過留底額的
因此,你上面提到的 1000 叫做免抵退限額 退稅額=600 申報當(dāng)月月底退到你們公司帳上 差額 400 只繳納附加稅了,不交增值稅了
我當(dāng)月還有1000的退稅需要申報。但是進(jìn)項(xiàng)不夠,只有600留底。我可以申報1000的退稅么?申報之后只有600留底,就能退600退稅么?剩余400因?yàn)榱舻撞粔蛐枰U納增值稅,那下個月進(jìn)項(xiàng)多了,留底多??梢园堰@個月因留底不夠的400重新退稅么?這個月繳納的增值稅也一起退么
這個 400 也不能在下月繼續(xù)抵扣了。這筆出口業(yè)務(wù)就算全部結(jié)束了
不管留底多少,就算沒有留底 也可以申報出口退稅業(yè)務(wù) 且,到 2024/4/18 日前,必須全部申報完 因?yàn)闆]有留底,因此,就沒有退稅,