同學(xué)您好,如果發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有差錯,是可以按照會計差錯更正的原則進(jìn)行調(diào)整的。
老師,填寫的稅局報表2021年底的利潤表營業(yè)成本 管理費(fèi)用 營業(yè)利潤比我們自己財務(wù)軟件做出來的數(shù)字多了一些,這個怎么調(diào)整
老師,去年的成本,做錯了,做到福利費(fèi)了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整??? 本來正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會計做成:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,報稅人員把營業(yè)成本調(diào)高,管理費(fèi)用調(diào)低了(主要報稅人員不做賬),現(xiàn)在又要根據(jù)這個表調(diào)整利潤表,請問怎么來調(diào)整營業(yè)成本和管理費(fèi)用呢,借方營業(yè)成本貸方把那些數(shù)據(jù)調(diào)整能和管理費(fèi)用互相調(diào)賬么
老師,賬沒有問題哦,要按照報稅的數(shù)據(jù)來調(diào)整利潤表,其中管理費(fèi)用和營業(yè)成本數(shù)據(jù)不匹配,怎么來調(diào)賬哦
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致年底管理費(fèi)用利潤表的數(shù)字和管理費(fèi)用明細(xì)科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調(diào)整
公司向老板借的錢,可以轉(zhuǎn)股么,大于注冊資本是不是要增資。
我們給工廠辦款抬頭是陽.. 收到發(fā)票抬頭是山西.. 公司剛變更的 只改了名字 稅號 賬戶都沒變,這個有影響嗎
老師好,請問個人利息收入怎樣去稅局開票,稅率多少
調(diào)減19年的費(fèi)用,分錄是25年做,還是19年做呢? 應(yīng)該做幾筆分錄呢?
研發(fā)費(fèi)用沒有立項(xiàng)文件,相關(guān)費(fèi)用能計入研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計扣除嗎?
老師您好,母公司在10月份將他百分之百持有的子公司全部出售了。那么在做合并財務(wù)報表的時候子公司的1-9月份的數(shù)據(jù)還是要并入母公司的合并報表嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在才開始做7月、8月.9月賬,發(fā)現(xiàn)這幾個月中,有部分商品,沒有收到發(fā)票,這一部分商品已經(jīng)銷售出去,并且這一部分商品也開了銷售普通發(fā)票給于客戶,這一部分沒有收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,已經(jīng)開了銷售發(fā)票,公司是先給供應(yīng)商付款,供應(yīng)商發(fā)貨,然后需要提前給供應(yīng)商報備需要開那些發(fā)票明細(xì),供應(yīng)商才得給公司開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這一部分沒有收到發(fā)票,我在做7月份賬,應(yīng)該怎么做呢,老師
季度所得稅利潤總額填寫利潤表里的本年累計金額的營業(yè)利潤還是凈利潤
物流公司車隊(duì)長參加發(fā)車儀式的市內(nèi)私車公用路費(fèi)計什么科目?
請問一下我們律所有位律師在另一個單位掛職,律所發(fā)他工資能發(fā)到他個人卡里嗎?