
出口退免稅外貿(mào)企業(yè)從個人(未取得經(jīng)營許可證)采購一批貨物報關(guān)出口且已經(jīng)收匯,現(xiàn)不能取得進(jìn)項票,請問是做免稅申報還是視同內(nèi)銷?成本及進(jìn)項稅如何處理?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關(guān)單,期中一項退稅率為0,本月申報才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項,但是有個問題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實際是沒有開銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報?
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個點的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項開13個點發(fā)票嗎?進(jìn)項做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項如何處理?如何申報增值稅
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進(jìn)項采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進(jìn)材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個科目,因為我看報表就是稅金科目,這塊進(jìn)項是不能抵扣的,我是在報稅的時候填在哪里呢,我進(jìn)項勾選這個發(fā)票沒有做
老師,您好,我?guī)啄昵百徺I了終身會員的,現(xiàn)在想加入實操的老師群,可以嗎?如果不可以,有沒有單獨實操答疑群購買呢?
老師好,一般納稅人計提增值稅會計科目如何做?
自查補稅和匯算清繳的賬務(wù)處理分別是怎樣的
老師,你好,建筑行業(yè)在工程結(jié)束后,甲方用房子抵工程款,那這個賬如何處理?
老師,我在代理記賬公司上班,老板一個客戶找法人,讓我去當(dāng)公司法人,一年四千,正常做賬報稅的公司,能去干嗎?劃算嗎
請問客戶個人帳號轉(zhuǎn)款到公司對公帳戶,對方也不需要開發(fā)票,我是不是也能做成不開票銷售?個人付款會有問題嗎?
老師,我們找貨運代理公司,他開給我們的國內(nèi)段運費發(fā)票是免稅的,這個是不是不對的
2024年有暫估10萬的成本,截止到2025年5月31日前都沒有來票,所以匯算清繳時針對這10萬做了納稅調(diào)增,已補交企業(yè)所得稅,所以補繳企業(yè)所得稅,這10萬的暫估是不是應(yīng)該沖掉,因為已經(jīng)繳稅了,比如做借:以前年度損益調(diào)整 -10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10萬,請問是這樣做嗎?
股東會選舉2名以上獨立董事的,應(yīng)采用累計投票制。讓小股東能集中投票,選出代表自己的獨立董事 這個不理解,大家的投票數(shù)都同時膨脹,選自己想選的人,大股東也可以集中投票選自己的,這個累計投票感覺沒啥實質(zhì)改變
請問老師,我公司買了一批20萬的貴金屬銀,如果作為員工福利或者贈送客戶,這樣會涉及到哪些稅收?