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老師,賬沒有問題哦,要按照報稅的數(shù)據(jù)來調(diào)整利潤表,其中管理費用和營業(yè)成本數(shù)據(jù)不匹配,怎么來調(diào)賬哦

2024-03-11 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-11 10:32

你好,跨年了,還是今年的。

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你好,跨年了,還是今年的。
2024-03-11
同學(xué)您好,如果發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有差錯,是可以按照會計差錯更正的原則進行調(diào)整的。
2024-03-11
那個是按利潤表數(shù)據(jù)填寫
2025-05-28
您好!你這個編制了分錄后,重新給他們資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,他要的這些,也都已經(jīng)體現(xiàn)在表上了
2022-06-06
你好,是的,是這樣的
2022-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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