借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬等。
老師你好 我想請(qǐng)問(wèn)一下旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人差額征稅 所以應(yīng)交稅費(fèi)下只用設(shè)一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?收到成本票時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師好!旅游業(yè)小規(guī)模納稅人差額征稅,支付規(guī)定可扣除的費(fèi)用時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(這個(gè)稅率不一樣有3%,6%,可以合并金額,還是要分開(kāi))
老師,我們是旅游公司小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票差額征稅,請(qǐng)問(wèn)收入和成本的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么入賬?
旅游行業(yè),一般納稅人,差額征稅,那這個(gè)成本的分錄怎么做,這個(gè)是要借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減,貸銀行存款。這里邊的增值稅是我手動(dòng)按6%換算的吧。
小規(guī)模納稅人旅游業(yè)差額征稅,收入,成本(可抵扣),月末有需要繳納的增值稅,怎么做分錄
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槲野褜?shí)收資本調(diào)平了
老師以前期間認(rèn)證的發(fā)票 ,還能查到明細(xì)嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過(guò)限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過(guò)限額前 限額是多少?
請(qǐng)問(wèn)怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢(qián)不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒(méi)有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就是兩者的差額是吧?
這個(gè)就是你需要繳納的增值稅,季度30萬(wàn),普通發(fā)票不需要繳納的,再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
比如說(shuō)季度收入是101萬(wàn),成本是60萬(wàn),那分錄就是:借:銀行存款 101萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1萬(wàn);借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 59.4萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.6萬(wàn),貸:銀行存款60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.4萬(wàn),貸:銀行存款0.4萬(wàn),是這樣嗎?
六號(hào),對(duì)的,是的,是這么做的。
如果季度收入-成本小于30萬(wàn),就不用交稅,如果收入-成本大于30萬(wàn),就需要交增值稅是吧?
是的對(duì)的,是這么做的