你好,稍等我這邊寫好發(fā)給你
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄嗎
老師好,我們是旅游業(yè)小規(guī)模納稅人。差額報增值稅,本季度收入90萬,取得成本票50萬,可以暫估抵增值稅享受30萬以下減免嗎
老師好!旅游業(yè)小規(guī)模納稅人差額征稅,支付規(guī)定可扣除的費用時,借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(這個稅率不一樣有3%,6%,可以合并金額,還是要分開)
老師,我們是旅游公司小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票差額征稅,請問收入和成本的會計分錄應(yīng)該怎么入賬?
小規(guī)模納稅人旅游業(yè)差額征稅,收入,成本(可抵扣),月末有需要繳納的增值稅,怎么做分錄
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應(yīng)的資料三,這個壞賬準備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
一般年底成本費用增加的原因有哪些?
一般年底成本費用突然增加的原因有哪些?
進項稅有必要分稅率入賬嗎?