同學(xué),你好 稅收金額應(yīng)填0
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,假設(shè)本期業(yè)務(wù)招待費(fèi)為y,本期銷售收入為x,而稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷售收入x為100萬(wàn)時(shí),對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的最大扣除限度為8300,那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的公式是否正確?
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年度企業(yè)所得稅年報(bào)中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)有70306.03,營(yíng)業(yè)收入為3610460.21,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額為多少?是取低的18052.3嗎??
老師,請(qǐng)問(wèn)我司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93887.12,營(yíng)業(yè)收入為0,那我司的稅前扣除的稅收金額應(yīng)填多少呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93000,營(yíng)業(yè)收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是多少呢
計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除某商場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為10萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出30萬(wàn)元。計(jì)算稅前可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?并說(shuō)明需要納稅調(diào)整的金額。
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問(wèn)題
給項(xiàng)目上的員工公寓購(gòu)買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來(lái),合同價(jià)100萬(wàn),分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬(wàn),要會(huì)計(jì)開20萬(wàn)發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬(wàn),那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來(lái)款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn)股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購(gòu)鎖,還有很多和鎖一起送過(guò)來(lái)的零件,對(duì)方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎