你好,業(yè)務(wù)招待費是93000,營業(yè)收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是0
、某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當(dāng)年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當(dāng)年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
老師好,允許稅前扣除的福利費和業(yè)務(wù)招待費分別是收入的多少?
請問一下老師,業(yè)務(wù)招待費可以扣收入的千分之五,那我收入50萬,也就是允許扣除2500,那我的業(yè)務(wù)招待費是2400元,是可以全部扣除是吧
某公司上年度營業(yè)收入560萬,業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額16.8萬,年終企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費允許扣除金額為多少
老板的一個合作的人要分紅 這個錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個情況,電費戶名是我們公司的,電費是別人公司交的,我們公司收到了國家電網(wǎng)開進(jìn)來別人公司的電費發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風(fēng)險大嗎
老師,您好,請問下,財管考試會考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會有風(fēng)險嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請問老師,甲乙兩個自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個人持有(已實測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費垃圾費水電費共計3061.65元,這個是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費3061.65應(yīng)該是錯誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對嗎?
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評標(biāo),專家不是本單位員工,一個月可能同一個專家會有2.3筆的評標(biāo)勞務(wù),我想問下,就是像這種按次的勞務(wù)什么申報個稅,是直接一筆合計金額申報呢,還是分開3筆報,主要還涉及到,如果直接一筆報的話,需要繳納個稅
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)可以開增值稅專用發(fā)票嗎
那就是說報表的納稅調(diào)增直接填93000嗎
你好, 是的,是這樣的