同學(xué)你好 不是的 收入的千分之五或者發(fā)生額的60%孰低稅前扣除

老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
匯算清繳時(shí),去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
老師:業(yè)務(wù)招待費(fèi)的臨界點(diǎn)等于收入??千分之8.3 意思是收入100萬零界點(diǎn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是0.08萬 如果今年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是0.1,我就要調(diào)增0.02嗎,可以稅前扣除的就0.08這個(gè)部分
請問一下老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以扣收入的千分之五,那我收入50萬,也就是允許扣除2500,那我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2400元,是可以全部扣除是吧
稅務(wù)那邊小規(guī)模是什么規(guī)格會升為一般納稅人, 是連續(xù)12月營業(yè)額超過450w,比如時(shí)間是2025.10-2026.10 還是一整個(gè)年度營業(yè)額超過450w,比如2025.1-2025.12月
攤銷成本的分錄應(yīng)該怎么寫?
這里顯示還有進(jìn)項(xiàng)未勾選,但是去進(jìn)項(xiàng)勾選里面又沒有
年低分配利潤,60000元怎樣通過次年工資扣個(gè)稅托抵扣?
政府會計(jì)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-工資福利費(fèi)用后面還可以再添加明細(xì),比如辦公費(fèi),差旅費(fèi)嗎,符合要求嗎
請問老師,非物業(yè)公司,出租的房屋,非物業(yè)公司可以開代收水電費(fèi)的發(fā)票么?
運(yùn)輸公司后臺系統(tǒng)提示油費(fèi)過高風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)暗示找一張發(fā)票出來轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款,完成任務(wù)。但是想不出理由將此票轉(zhuǎn)不來,請老師給點(diǎn)建議
開發(fā)票怎么添加要開的項(xiàng)目名稱?分類編碼怎么選擇
老師,公司的費(fèi)用票不夠,需要我們的身份證號+手機(jī)號碼做到個(gè)稅申報(bào)上,給他不給,如果給他,從這個(gè)公司離職了,他繼續(xù)用作抵費(fèi)用票,怎么辦呢
老師您好 例如我們深圳公司社保一檔是1663.26元,個(gè)人要交499.06元,公司交1164.2元,我養(yǎng)育2個(gè)孩子,我工資是每月一萬的話 ,個(gè)稅是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是這樣算嗎老師?


那是不是說最后就不要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊
同學(xué)你好 不管是招待費(fèi)還是福利費(fèi)都要按比例調(diào)增
請問一下,這個(gè)費(fèi)用到底做好還是不做好,那個(gè)會讓少交稅啊
同學(xué)你好 不是公戶付款的可以不做
請問一下是不做比做好是吧,不做稅還少點(diǎn)是嗎
同學(xué)你好 公戶支出的必須要做的
不是公戶支出的
同學(xué)你好 那你就可以不做
是不是不做比做好
同學(xué)你好 嗯 不是公戶的就可以不做
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝