您好,這是籌劃的比例,可以這么理解的
臨時(shí)用工,跟第三方簽協(xié)議,給我開發(fā)票外包服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這部分可以稅前抵扣嗎?老師,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生1萬,沒有收入,納稅調(diào)增6000嗎?就相當(dāng)于40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)能用
臨時(shí)用工,跟第三方簽協(xié)議,給我開發(fā)票外包服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這部分可以稅前抵扣嗎? 老師,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生1萬,沒有收入,納稅調(diào)增6000嗎?就相當(dāng)于40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)能用
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師,你好還有點(diǎn)沒理明白83萬是臨界點(diǎn)最好的籌劃,但是我算如果10000萬發(fā)生83萬業(yè)務(wù)招待費(fèi),沒超過5千分之五打六折是49.8萬,意思是需要調(diào)增33.2萬企業(yè)所得稅調(diào)增33.2??0.25=8.3對嗎?那如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生40只需要調(diào)增16,16??0.25=4一個(gè)是調(diào)增8.3一個(gè)是調(diào)增4怎么理解83萬是最好的籌劃呢
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
就是當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣的最高金額就是收入的千分之8.3、超過的部分就調(diào)增嘛
您好,是的,是這么理解的