你好!發(fā)票可以企業(yè)所得稅前抵扣,招待費按實際發(fā)生額的60%企業(yè)所得稅前抵扣
臨時用工,跟第三方簽協(xié)議,給我開發(fā)票外包服務(wù)費發(fā)票,這部分可以稅前抵扣嗎?老師,比如業(yè)務(wù)招待費發(fā)生1萬,沒有收入,納稅調(diào)增6000嗎?就相當(dāng)于40%的業(yè)務(wù)招待費能用
臨時用工,跟第三方簽協(xié)議,給我開發(fā)票外包服務(wù)費發(fā)票,這部分可以稅前抵扣嗎? 老師,比如業(yè)務(wù)招待費發(fā)生1萬,沒有收入,納稅調(diào)增6000嗎?就相當(dāng)于40%的業(yè)務(wù)招待費能用
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費費又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業(yè)務(wù)招待費 那這個標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內(nèi)來計算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業(yè)額比例限制?
請問老師,公司員工墊付費用為公司辦理業(yè)務(wù),比如銷售部差旅費,行政部的業(yè)務(wù)招待費或者其它一些日常費用,沒有取得發(fā)票,以費用報銷單附加收據(jù)、付款截圖來財務(wù)報銷,財務(wù)以公戶轉(zhuǎn)到員工個人工資卡上報銷的方式,涉及到了公轉(zhuǎn)私,這部分無票支出,次年匯算清繳時納稅調(diào)增,會有什么稅務(wù)問題嗎?
老師,我是突然發(fā)現(xiàn),招待費不是有個招待費的60%和營業(yè)收入0.5%的限額扣除嗎?那不能扣除得部分,有發(fā)票和沒發(fā)票,是不是對于納稅沒什么區(qū)別了,就是說如果有部分招待費我們沒有發(fā)票,但是也超出扣除限額,那我們就算去給賣方加稅點開票也沒什么意義了?因為現(xiàn)在消費要開票,很多商家是要加稅點費進去,但這超出這部分不能扣除,那我們消費時加稅點去開票出來,不僅不能稅前扣除,還增加了開票稅點這個成本??梢赃@樣理解嗎?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準(zhǔn)則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
你好!發(fā)票可以企業(yè)所得稅前抵扣,招待費按實際發(fā)生額的60%企業(yè)所得稅前抵扣