你好,其實你看年度的稅負有個2%以上就沒關系了。 每個月的話不一定要一樣,有時候可以交,有時候不交。
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
12月份進項票比較多,不交增值稅可不可以?如果不交,有沒有稅務上的風險呢?
老師,如果本月交增值稅,做的分錄是,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。那之前的進項稅和銷項稅沒有做反向,是一直在賬里趴著嗎?沒有什么影響吧?
公司進項能抵,抵,沒有就交稅,沒有按稅負率來,沒票交得多,有票交得少,這樣增稅稅稅負率異常會被查嗎,按實際的來
老師,公司一直不需要交增值稅,但稅務非要我們這月交點稅。這月進項稅額只有兩張金額比較大,又不能拆開抵扣,如果想交稅只能填點未開票收入才可以產(chǎn)生點增值稅,那這樣下月如果還不需要交稅,那這筆未開票收入又填負數(shù),這樣是不是就會多交稅主表應交稅費是不是就成負數(shù)了。
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務,有些財務部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
那就是稅負率是按年來算,月的話可以先不交,以后月度再交
你好是的可以這樣理解。