你好,計(jì)算的呢,這樣就可以得出年度的稅負(fù)了
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計(jì)算嗎?比如說我有挺多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就一點(diǎn)差額交稅
老師,請(qǐng)問實(shí)際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點(diǎn)稅不那么容易被稅局查,請(qǐng)問比如我七月開了一張10萬的銷項(xiàng)票,但是我公司有合計(jì)10萬的進(jìn)項(xiàng)票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
@郭老師 按你的意思是跟稅負(fù)率都沒有關(guān)系了 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 就是我要的增值稅 這個(gè)我知道 我就是怕交的增值稅少了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
老師,請(qǐng)問我們采購了很多材料,倉庫還有很多庫存,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,我可以全部抵扣完嗎?還是最好按照增值稅稅負(fù)率來測(cè)算一下,交一點(diǎn)增值稅呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那我之前都是看這個(gè)月開多少銷項(xiàng),然后再拿進(jìn)項(xiàng)抵扣,這樣是不是不對(duì)的
對(duì)的呢,這樣就算是按照稅負(fù)了
老師比如說我7月份收入50萬,稅負(fù)率1.5%,應(yīng)交增值稅0.75萬,但是我之前有很多進(jìn)項(xiàng),抵扣比較多,就交幾百塊錢稅而已,現(xiàn)在是不是要少抵扣一點(diǎn),我算了一下,以前稅負(fù)率都是0.08%左右
那是的呢,少抵扣一點(diǎn)吧