最好是根據(jù)稅負多多少少的交一部分稅款。
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師好,現(xiàn)在是平臺勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負嗎?如果每個平進,銷增值稅都平,那此不是有時候要交增值稅特別多?另外,如果購置固定資產(chǎn)的,進項稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項稅額了?
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
第一個問題:增值稅進項稅額轉出后還需要額外補稅嗎?進項稅額轉出是不是就等于補稅了? 第二個問題:資產(chǎn)負債表里的存貨數(shù)目太多如何做調整呢?實際上倉庫數(shù)目沒有這么多,從我接手以來就很多了,會計賬上如何調整過來呢?