借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減
老師你好,我想問下我們家去年賬里有一部分費(fèi)用 沒取得發(fā)票就入賬了,今年不是要做匯算清繳了嘛,我們可以在5月底前開對應(yīng)金額的發(fā)票進(jìn)來抵消沒有發(fā)票的那部分費(fèi)用嘛?內(nèi)容不一樣可以嘛?比如沒有發(fā)票的費(fèi)用是辦公用品,但是我今年取得的是住宿費(fèi)發(fā)票可以嘛?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的,去年根據(jù)成本暫估了收入,有一部分收入今年開票了,還有一部分沒有開票。去年暫估的這個收入未交增值稅,那現(xiàn)在匯算清繳的時候應(yīng)該怎么處理
我公司今年取得了去年開具的發(fā)票合計65萬,但是這部分費(fèi)用去年沒有暫估,我公司截至目前還沒有匯算清繳,請問這部分發(fā)票如何處理
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報關(guān)單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
這部分費(fèi)用對應(yīng)的收入也沒有取得呢 我可以記在今年嗎 記在今年允許稅前扣除嗎 我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
可以的啊,它屬于成本的話,收入在哪里做,你做到哪一個月。
但是又是去年開的發(fā)票 這樣去過記到今年的成本里 稅務(wù)上允許嗎
你好,沒有問題的,可以的。
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,怎么不可以???
那 像尚未取得收入這種情況 我是按您一開始說的記入利潤分配合適還是直接記入本年成本合適
你做到半年做到半年的勞務(wù)成本,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
做到半年?
意思是 收入今年取得 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制去年開的費(fèi)用發(fā)票就可以記到今年是嗎 稅務(wù)上也是允許的是嗎
本年的 勞務(wù)成本 這個公司一級科目的
老師我沒明白您意思
借勞務(wù)成本,貸銀行存款, 如果在五月份確認(rèn)收入,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,還有哪一個不理解,不明白。
老師 我知道如何記賬 我是不知道收入是今年取得的話這部分去年開的發(fā)票是記到利潤分配里合適還是直接記到今年的費(fèi)用里 如果記到今年費(fèi)用里稅務(wù)上可不可以稅前扣除
做到今年的成本費(fèi)用里面抵扣今年的所得稅
稅務(wù)上到時候不會不認(rèn)讓納稅調(diào)增吧 畢竟65萬金額不小
你好,不會的,不會有這個要求的。