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Q

我公司今年取得了去年開具的發(fā)票合計65萬,但是這部分費(fèi)用去年沒有暫估,我公司截至目前還沒有匯算清繳,請問這部分發(fā)票如何處理

2024-03-07 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 10:33

借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 10:36

這部分費(fèi)用對應(yīng)的收入也沒有取得呢 我可以記在今年嗎 記在今年允許稅前扣除嗎 我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:41

可以的啊,它屬于成本的話,收入在哪里做,你做到哪一個月。

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 10:43

但是又是去年開的發(fā)票 這樣去過記到今年的成本里 稅務(wù)上允許嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:44

你好,沒有問題的,可以的。

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:44

根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,怎么不可以???

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 10:48

那 像尚未取得收入這種情況 我是按您一開始說的記入利潤分配合適還是直接記入本年成本合適

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:50

你做到半年做到半年的勞務(wù)成本,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 10:52

做到半年?

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 10:54

意思是 收入今年取得 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制去年開的費(fèi)用發(fā)票就可以記到今年是嗎 稅務(wù)上也是允許的是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:54

本年的 勞務(wù)成本 這個公司一級科目的

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 10:55

老師我沒明白您意思

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:56

借勞務(wù)成本,貸銀行存款, 如果在五月份確認(rèn)收入,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,還有哪一個不理解,不明白。

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 11:01

老師 我知道如何記賬 我是不知道收入是今年取得的話這部分去年開的發(fā)票是記到利潤分配里合適還是直接記到今年的費(fèi)用里 如果記到今年費(fèi)用里稅務(wù)上可不可以稅前扣除

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齊紅老師 解答 2024-03-07 11:02

做到今年的成本費(fèi)用里面抵扣今年的所得稅

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快賬用戶3567 追問 2024-03-07 11:05

稅務(wù)上到時候不會不認(rèn)讓納稅調(diào)增吧 畢竟65萬金額不小

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齊紅老師 解答 2024-03-07 11:07

你好,不會的,不會有這個要求的。

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2024-03-07
你好;? 沒有開票的部分; 你做無票收入分錄; 和報稅沒有; 看是否需要補(bǔ)做分錄補(bǔ)稅費(fèi)的??
2023-05-23
你好,匯算清繳納稅調(diào)整就行。調(diào)表不調(diào)賬。 賬戶的余額,你比如成本費(fèi)用,那就正常入賬了,要是往來科目還款就行了。
2023-04-21
你好,去年的那個20萬需要納稅調(diào)增 然后今年暫估的10萬在明年匯算清交之前收到了發(fā)票,這個10萬就不需要調(diào)增了。
2023-04-21
同學(xué)你好 沒收到發(fā)票就要調(diào)增
2023-04-21
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