你好,你匯算做調(diào)增的哈,這些如果是不是真實(shí)業(yè)務(wù),一般不可以稅前扣除的

老師好,我司前幾年購(gòu)買(mǎi)的電腦、辦公桌椅等辦公用品都直接一次性計(jì)入管理費(fèi)用。但隨著公司越來(lái)越大,希望日后將購(gòu)入的設(shè)備和電腦統(tǒng)一按照固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,并逐年攤銷(xiāo)。請(qǐng)問(wèn)之前已經(jīng)費(fèi)用化的電腦和辦公家具還需要重新評(píng)估殘值并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎?還是說(shuō)新買(mǎi)的電腦再計(jì)入固定資產(chǎn),前面已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的就不再追溯了?
老師們,我公司有人購(gòu)買(mǎi)幾萬(wàn)塊錢(qián)的錢(qián),對(duì)方開(kāi)成了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營(yíng)也不代理,那么我咨詢過(guò)這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是物業(yè)公司,前幾天住建局來(lái)檢查,我們買(mǎi)了中華煙招待,后因?yàn)楣镜囊恍﹩?wèn)題,幾個(gè)有同樣問(wèn)題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案,這些費(fèi)用能正常報(bào)銷(xiāo)嗎?直接開(kāi)中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費(fèi)里可以嗎?這樣會(huì)不會(huì)讓人以為是行賄。之類(lèi)的?如果不可以,是否可以選擇開(kāi)辦公用品類(lèi)的發(fā)票,但又有一個(gè)問(wèn)題,辦公用品的發(fā)票金額比平常購(gòu)買(mǎi)同類(lèi)產(chǎn)品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師好,公司是做嵌入式軟件和系統(tǒng)集成的,不是商貿(mào)企業(yè),之前沒(méi)有庫(kù)管員,買(mǎi)了硬件產(chǎn)品都沒(méi)有走入庫(kù)手續(xù),簡(jiǎn)單處理后就買(mǎi)給了購(gòu)買(mǎi)方了,之前會(huì)計(jì)只是按購(gòu)買(mǎi)的商品大類(lèi)入賬的,比如傳感器有很多型號(hào),就按總稱(chēng)傳感器入賬了?,F(xiàn)在規(guī)范入庫(kù)了,庫(kù)管員按每個(gè)商品型號(hào)入庫(kù),這樣就和會(huì)計(jì)入賬對(duì)不上了,之前做的賬要改嗎?
老師,對(duì)于出憑證的一些科目使用和入賬規(guī)范性來(lái)說(shuō),您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會(huì)計(jì)很多賬務(wù)都是同一筆憑證里面做了多類(lèi)業(yè)務(wù),相當(dāng)于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對(duì)于科目,低值易耗品不是周轉(zhuǎn)材料嗎,她直接跳過(guò)周轉(zhuǎn)材料就計(jì)入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買(mǎi)的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫(kù)存商品-飲用酒?倉(cāng)庫(kù)租金及物業(yè)費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買(mǎi)了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷(xiāo)售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類(lèi)編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類(lèi)編碼可以嗎
老師,專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專(zhuān)票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問(wèn)老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒(méi)在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問(wèn)題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來(lái)了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問(wèn),使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來(lái)理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒(méi)有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來(lái)看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)過(guò)來(lái),11月份報(bào)銷(xiāo)審批通過(guò),費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03


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