同學(xué),你好 不可以的

老師,小微企業(yè)不是不用填一般企業(yè)收入和支出表嗎?我們公司小微企業(yè),我填招待費(fèi)稅收時填不了,這個是怎么弄,這樣子我的招待費(fèi)都不能稅前扣除60%了
老師您好,請教一下,公司剛成立屬于籌建期,餐費(fèi)我這邊計(jì)入到招待費(fèi),但是23年沒有營業(yè)收入,匯算清繳可以按照發(fā)生額60%稅前扣除嗎
您好老師,我申報(bào)年報(bào)的時候由于去年沒有收入,那填報(bào)的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是都不能稅前扣除?
您好老師,我公司去年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額不到10萬,年報(bào)的時候?qū)I(yè)務(wù)招待費(fèi)填到長攤里可以嗎?
您好老師,企業(yè)年報(bào)的時候我公司無收入,但是有招待費(fèi),不能稅前扣除,可以填到長攤里嗎?
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
申報(bào)個稅的時候換了一臺電腦,原來員工的信息 怎么在另一臺電腦上顯示呢
怎么查每個員工交了多少社保?從哪查的
老師你好,我們老板接受了一家公司,自己財(cái)務(wù)建賬,需要關(guān)于財(cái)務(wù)交接一切資料,那么,在財(cái)務(wù)上我們需要對方交出那些資料?
老師,標(biāo)箭頭的數(shù)是怎么來的?我套上面的公司結(jié)果不一樣呢?
請問老師,我們公司聘請的醫(yī)生一個月工資幾萬塊,有的兼職,有的全職,醫(yī)生不愿意繳納個稅,老板找人成立了一個個體戶,每月以勞務(wù)費(fèi),授課費(fèi)的方式給他們發(fā)工資,請問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司給員工發(fā)工資用私戶, 做賬時應(yīng)付職工薪酬還用計(jì)提嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
老師這第4小問的進(jìn)項(xiàng)稅沒懂?


請問老師怎么填合適
同學(xué),你好 就填在招待費(fèi)里面
老師,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,招待費(fèi)支出不填可以嗎?
同學(xué),你好 不行要填的,這個要繳納所得稅的
由于沒有收入,我所有的招待費(fèi)都不能稅前扣除了
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
有沒有好的辦法,老師,這樣的話損失太大
同學(xué),你好 你沒有收入,你是虧損的,也不會繳納所得稅
是的,但是費(fèi)用可以留做下一年彌補(bǔ)以前年度虧損,否則所有的招待費(fèi)都浪費(fèi)了,將近10萬呢
同學(xué),你好 這個沒辦法了