同學(xué),你好 不可以的
老師,小微企業(yè)不是不用填一般企業(yè)收入和支出表嗎?我們公司小微企業(yè),我填招待費(fèi)稅收時填不了,這個是怎么弄,這樣子我的招待費(fèi)都不能稅前扣除60%了
老師您好,請教一下,公司剛成立屬于籌建期,餐費(fèi)我這邊計(jì)入到招待費(fèi),但是23年沒有營業(yè)收入,匯算清繳可以按照發(fā)生額60%稅前扣除嗎
您好老師,我申報(bào)年報(bào)的時候由于去年沒有收入,那填報(bào)的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是都不能稅前扣除?
您好老師,我公司去年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額不到10萬,年報(bào)的時候?qū)I(yè)務(wù)招待費(fèi)填到長攤里可以嗎?
您好老師,企業(yè)年報(bào)的時候我公司無收入,但是有招待費(fèi),不能稅前扣除,可以填到長攤里嗎?
如果父母有4個孩子,2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個孩子,卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
請問老師怎么填合適
同學(xué),你好 就填在招待費(fèi)里面
老師,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,招待費(fèi)支出不填可以嗎?
同學(xué),你好 不行要填的,這個要繳納所得稅的
由于沒有收入,我所有的招待費(fèi)都不能稅前扣除了
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
有沒有好的辦法,老師,這樣的話損失太大
同學(xué),你好 你沒有收入,你是虧損的,也不會繳納所得稅
是的,但是費(fèi)用可以留做下一年彌補(bǔ)以前年度虧損,否則所有的招待費(fèi)都浪費(fèi)了,將近10萬呢
同學(xué),你好 這個沒辦法了