你好不可以的。你公司什么時(shí)候成立的?
老師,公司去年是負(fù)利潤200多萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16萬,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%,跟收入的千分之五最大數(shù)填嗎
老師你好,我們建筑行業(yè)公司21年1月至12月業(yè)務(wù)招待費(fèi)179.收入為238673.89元,我將業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用寫在其他哪里可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)問公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年發(fā)生額大概十萬,其中有三萬沒有票,填報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出欄賬載金額填10萬,稅收金額按扣除標(biāo)準(zhǔn)填寫,對(duì)么
您好老師,我申報(bào)年報(bào)的時(shí)候由于去年沒有收入,那填報(bào)的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是都不能稅前扣除?
您好老師,我公司去年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額不到10萬,年報(bào)的時(shí)候?qū)I(yè)務(wù)招待費(fèi)填到長(zhǎng)攤里可以嗎?
公司老板娘發(fā)生的餐飲費(fèi)是屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,導(dǎo)游代收代付這個(gè)服務(wù)費(fèi),如果超過500,是不是就要申報(bào)個(gè)稅了如果低于500用報(bào)個(gè)稅嗎老師講清楚
老師您好,公司實(shí)繳怎么交規(guī)范,還有公司實(shí)繳后錢可以花不?怎么花合規(guī)
郭老師您好,郭老師在嗎只需要郭老師回答謝謝
24年的未開票收入比23年未開票收入大,也會(huì)存在未如實(shí)申報(bào)開票收入風(fēng)險(xiǎn)?
公對(duì)公付款給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商發(fā)票遲遲不來,怎么賬務(wù)處理?
老師,我公司是勞動(dòng)密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務(wù)成本了,那給一線員工的獎(jiǎng)金,福利計(jì)入哪個(gè)科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對(duì)蝦進(jìn)行銷售,現(xiàn)有一個(gè)收貨商想要通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會(huì)需要繳納哪些稅費(fèi)?具體的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
老師,導(dǎo)游代收代付這個(gè)服務(wù)費(fèi)如果超過500,是不是就要申報(bào)個(gè)稅了
老師,這個(gè)題目,故意隱瞞,不是應(yīng)該不退不保嗎
去年7月份
你好,你的意思是當(dāng)做開辦費(fèi)對(duì)不
因?yàn)闆]有收入,申報(bào)的時(shí)候不能稅前扣除
你好,是啊,這個(gè)確實(shí)是不能稅前扣除。
納稅調(diào)整明細(xì)表不填招待費(fèi)可以嗎?
你好,嚴(yán)格來說是要填的。
請(qǐng)問老師我要是填長(zhǎng)攤里,在哪個(gè)表填,我沒找到
你好, A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 在這個(gè)表里面。