您好 業(yè)務(wù)招待費費用要填納稅調(diào)整項目明細表 對應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費欄次 不是填職工薪酬表
老師你好,我們建筑行業(yè)公司21年1月至12月業(yè)務(wù)招待費179.收入為238673.89元,我將業(yè)務(wù)招待費費用寫在其他哪里可以嗎?
老師您好,我這邊有一個問題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是入開辦費還是入業(yè)務(wù)招待費,因為我們現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入,那沒入的話,我們怎么去區(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問一下,這個業(yè)務(wù)招待費在建期入哪里?
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費費又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業(yè)務(wù)招待費 那這個標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內(nèi)來計算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業(yè)額比例限制?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費,當(dāng)年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務(wù)招待費,這個費用其實應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費,我用業(yè)務(wù)招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費,當(dāng)年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務(wù)招待費,這個費用其實應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費,我用業(yè)務(wù)招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
請問老師酒店的洗滌費用放在哪個科目比較合適?
老師,想請教個問題。 如果在公司注銷時,還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實收資本嗎?
老師,購買奢侈品開來到公司的發(fā)票直接做到福利費可以的嗎?不用交個人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬,能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
老師你好是填寫A10500表嗎?第15欄嗎?第2行嗎?
填寫A10500表15欄 賬載金額欄次
稅務(wù)金額不用填寫嗎?
稅收金額不用填寫嗎?
稅收金額不用填寫 系統(tǒng)自動帶入的
老師你好,做賬是時有業(yè)務(wù)招待費。只填寫A105000納稅調(diào)整項目明細表第15欄賬載金額179,其他表不用填寫嗎?
主表收入欄次有沒有填寫金額
主表收入A100000收入欄填寫? 1月到12月開票不含稅收入 管理費用哪里填寫工資金額,當(dāng)初做賬在管理費用-業(yè)務(wù)招待費179元,是不是主表哪里需要填寫工資金額和業(yè)務(wù)招待費費合計金額呢?
不需要的 管理費用按照利潤表12月的本年累計數(shù)填寫 業(yè)務(wù)招待費179填納稅調(diào)整項目明細表 業(yè)務(wù)招待費 賬載金額欄次就好了