您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)欄次 不是填職工薪酬表
老師你好,我們建筑行業(yè)公司21年1月至12月業(yè)務(wù)招待費(fèi)179.收入為238673.89元,我將業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用寫(xiě)在其他哪里可以嗎?
老師您好,我這邊有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是入開(kāi)辦費(fèi)還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,那沒(méi)入的話(huà),我們?cè)趺慈^(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問(wèn)一下,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在建期入哪里?
老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒(méi)有收入,也沒(méi)有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開(kāi)始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以?xún)?nèi)來(lái)計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)更好?開(kāi)辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?
老師,我們公司22年7月份開(kāi)始籌建的,22年發(fā)生了7萬(wàn)塊的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒(méi)有收入。這個(gè)費(fèi)用我是記得管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)費(fèi)用其實(shí)應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)科目,匯算清繳的時(shí)候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,我們公司22年7月份開(kāi)始籌建的,22年發(fā)生了7萬(wàn)塊的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒(méi)有收入。這個(gè)費(fèi)用我是記得管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)費(fèi)用其實(shí)應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)科目,匯算清繳的時(shí)候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒(méi)辦法手動(dòng)填寫(xiě),結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢(qián),我想問(wèn),我直接在app上補(bǔ)交,沒(méi)有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(hù)(看到券商研報(bào)這么寫(xiě)),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類(lèi)型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請(qǐng)問(wèn).2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬(wàn)元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話(huà)是按偶然所得20%的稅率還是按八級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購(gòu)買(mǎi)人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開(kāi)在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購(gòu)車(chē)發(fā)票是六月取得的購(gòu)置稅是七月份交的請(qǐng)問(wèn)怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒(méi)有年檢呢
老師你好是填寫(xiě)A10500表嗎?第15欄嗎?第2行嗎?
填寫(xiě)A10500表15欄 賬載金額欄次
稅務(wù)金額不用填寫(xiě)嗎?
稅收金額不用填寫(xiě)嗎?
稅收金額不用填寫(xiě) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
老師你好,做賬是時(shí)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)。只填寫(xiě)A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第15欄賬載金額179,其他表不用填寫(xiě)嗎?
主表收入欄次有沒(méi)有填寫(xiě)金額
主表收入A100000收入欄填寫(xiě)? 1月到12月開(kāi)票不含稅收入 管理費(fèi)用哪里填寫(xiě)工資金額,當(dāng)初做賬在管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)179元,是不是主表哪里需要填寫(xiě)工資金額和業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)合計(jì)金額呢?
不需要的 管理費(fèi)用按照利潤(rùn)表12月的本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)179填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 賬載金額欄次就好了