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Q

您好老師,我申報年報的時候由于去年沒有收入,那填報的時候業(yè)務(wù)招待費是不是都不能稅前扣除?

2024-02-19 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-19 14:03

你好 這個不一定的哈 如果你們沒有收入 體量比較小? 有招待費的話稅局不找你們的話 就不要去調(diào)增了 就全部稅前扣除算了

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快賬用戶8752 追問 2024-02-19 14:05

就是在納稅調(diào)整項目明細表里不填業(yè)務(wù)招待費支出一欄是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-19 14:06

你好? 是的 不要去調(diào)增了

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快賬用戶8752 追問 2024-02-19 14:07

那請問老師,如果調(diào)增的話賬上還用做調(diào)整嗎?怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-19 14:09

你好? 用以前年度損益科目??借?:以前年度損益調(diào)整 ?貸?利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶8752 追問 2024-02-19 14:09

明白了,謝謝老師,那我就不調(diào)增了。

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齊紅老師 解答 2024-02-19 14:10

加油? 等你的好評哦

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你好 這個不一定的哈 如果你們沒有收入 體量比較小? 有招待費的話稅局不找你們的話 就不要去調(diào)增了 就全部稅前扣除算了
2024-02-19
同學(xué),你好 不可以的
2024-03-06
你好不可以的。你公司什么時候成立的?
2024-03-06
你好 不行的? 是全額記賬的 匯算時才調(diào)整的?
2022-11-19
你好 是籌建期的可以抵扣60%
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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