你好 不行的? 是全額記賬的 匯算時(shí)才調(diào)整的?
老師,您好,麻煩問一下,比如年報(bào),招待費(fèi)調(diào)增了100元,當(dāng)年即使調(diào)增,也是負(fù)利潤(rùn),這時(shí)候還需要做會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理嗎
老師您好,公司招待費(fèi)做年報(bào)的時(shí)候需要調(diào)增40%,那如果正常招待費(fèi)100元,我入帳只做60元,年報(bào)的時(shí)候是不是就不用調(diào)整了?
郭老師,前年成立的公司,當(dāng)年虧損了50萬(wàn)左右,因?yàn)榛I建期不能做虧損年度,所以就直接調(diào)增50萬(wàn),當(dāng)年就是零申報(bào),那么經(jīng)常我不是要再調(diào)減50萬(wàn)是吧,但是籌建期里的50萬(wàn)含有4萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,這樣我應(yīng)該不能全部50萬(wàn)調(diào)減吧?是不是要調(diào)增40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)?。?/p>
老師,2023年做2022年的匯算清繳的時(shí)候,2022年整體是虧損833904.91元,但有沒發(fā)票和招待費(fèi)超標(biāo)了的,做了納稅調(diào)增,調(diào)增了86425.22元,調(diào)整后虧損就成了833904.91-86425.22=747479.69元,然后我的財(cái)務(wù)軟件需要做納稅調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報(bào)匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有調(diào)整變動(dòng),比如折舊,招待費(fèi),實(shí)發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報(bào)嗎,還是說不需要改賬,只是在申報(bào)年報(bào)的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤(rùn),其他不做變動(dòng)呢?非常感謝老師的指教!
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
明白了謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!