因?yàn)槭嵌悇?wù)局代開的,他也可能是沒(méi)同步。也有這個(gè)可能。 咱可以找一下稅務(wù)局再處理或者直接打12366。

老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢,銷售方開給我們的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求我在開票系統(tǒng)申請(qǐng)沖紅信息表,申請(qǐng)之前我需要他們給我們開具一份說(shuō)明嘛,內(nèi)容是要沖紅哪份發(fā)票,什么原因要沖紅并加蓋公司公章給我,這樣的一份說(shuō)明嗎
老師想問(wèn)下之前對(duì)方開給我們的發(fā)票(數(shù)電發(fā)票),現(xiàn)在發(fā)生了部分退貨,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,我們?cè)诙惪乇P開了紅字信息表,對(duì)方說(shuō)查不到。是真的查不到么
公司之前用稅務(wù)UK開的發(fā)票,但是現(xiàn)在稅控盤注銷了,用的數(shù)電發(fā)票系統(tǒng),現(xiàn)在購(gòu)買方已經(jīng)開具紅字信息表,我這邊如何紅沖
想問(wèn)下,稅務(wù)局代開的發(fā)票要沖紅,需要怎么處理,我這邊是購(gòu)買方,這份發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,對(duì)方說(shuō)我這邊需開具一個(gè)紅字信息表給他們,但是我在現(xiàn)在的稅控系統(tǒng),找不到這份發(fā)票,是什么原因?和之前是稅控盤開發(fā)票現(xiàn)在換成數(shù)電開票有關(guān)系嗎
我們是購(gòu)買方,有一張去年10月銷售方開具的發(fā)票需要紅沖,但是我們?nèi)ツ暌呀?jīng)抵扣了。我們3月份數(shù)電化了,但是稅控盤沒(méi)注銷,我如果在稅控盤里開具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方如果也數(shù)電化了,可以在數(shù)電平臺(tái)上處理紅字發(fā)票信息表嗎
老師好,我是24年11月底接手餐飲店做賬,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候,對(duì)方財(cái)務(wù)只肯給11月份底財(cái)務(wù)報(bào)表和一張科目余額表給我,后期我申報(bào)第四期財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)數(shù)據(jù),忘記核對(duì)申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符,我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬(wàn)的出入,目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師您好,公司剛開業(yè),和老板借了5萬(wàn)用于日常開支,計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)著吧?
老師好! 我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司找個(gè)人貸款,這個(gè) 貸款的利息需要交哪些稅,如果要繳納需要代扣代繳嘛
老師,減值計(jì)提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思,都有啥呀
你好,請(qǐng)問(wèn)員工去出差,住宿費(fèi)專票可以用于增值稅抵扣嗎?
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn),沒(méi)有入庫(kù),直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,普票,未達(dá)起征點(diǎn),不交增值稅的金額比如100元,在收入總額一欄要加上嗎
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會(huì)計(jì)分錄怎么做喲?還有發(fā)給員工的部分
老師好!我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬(wàn)元,期未余額100.36萬(wàn)元,第二季年初余額1126萬(wàn),期未余額10104.22,第三季度年初余額1126. 萬(wàn),期未995.56,企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對(duì)的?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下,謝謝!

