您好,這個(gè)的話,需要你這邊再數(shù)電上開具紅字紅沖的
公司之前用稅務(wù)UK開的發(fā)票,但是現(xiàn)在稅控盤注銷了,用的數(shù)電發(fā)票系統(tǒng),現(xiàn)在購買方已經(jīng)開具紅字信息表,我這邊如何紅沖
銷售方是電票,但是購買方是紙票,現(xiàn)在需要銷售退回,但是之前開的是紙票,對(duì)方公司已經(jīng)開了紅衣信息表,我在電票系統(tǒng)沒有找到,請(qǐng)問我怎么開具紅字發(fā)票
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說,稅控盤沒有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請(qǐng)了,但是又開具不了
想問下,稅務(wù)局代開的發(fā)票要沖紅,需要怎么處理,我這邊是購買方,這份發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,對(duì)方說我這邊需開具一個(gè)紅字信息表給他們,但是我在現(xiàn)在的稅控系統(tǒng),找不到這份發(fā)票,是什么原因?和之前是稅控盤開發(fā)票現(xiàn)在換成數(shù)電開票有關(guān)系嗎
我們是購買方,有一張去年10月銷售方開具的發(fā)票需要紅沖,但是我們?nèi)ツ暌呀?jīng)抵扣了。我們3月份數(shù)電化了,但是稅控盤沒注銷,我如果在稅控盤里開具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方如果也數(shù)電化了,可以在數(shù)電平臺(tái)上處理紅字發(fā)票信息表嗎
新公司注冊(cè)完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
在這個(gè)上面紅沖就可以了吧
嗯對(duì)在這個(gè)上邊直接紅沖
可我輸入藍(lán)票號(hào)碼說不存在是什么意思
代碼不存在嗎還是啥
藍(lán)票不存在
這張票對(duì)方已經(jīng)開了紅字信息表了,我們直接退款的
那是對(duì)方已經(jīng)開了紅字信息表了,所以對(duì)應(yīng)這個(gè)藍(lán)票不存在了
那我要怎么操作啊 還要開紅沖票嗎
不需要了,這種是不需要了,因?yàn)閷?duì)方開過后,你現(xiàn)在是數(shù)電了
那我就不要開票了嗎 那如何入賬呢
你這種的話,讓他把那個(gè)信息表給你打印一份,你直接在賬上做紅沖收入就可以
對(duì)方認(rèn)證過的,開了紅沖的我就不用處理了,只需要把沒有認(rèn)證的紅沖就可以是吧
對(duì)的,理解的是沒錯(cuò)的